填写增值税和消费税的的金额就可以了
请问老师,A06119通用申报表 税及附征税费 如何填写?
问下老师,A06119通用申报表 税及附征税费 如何填写?打印出来了,但是不知道怎么填写
各位老师,A06119通用申报表 税及附征税费 如何填写呢,这是我打印的表格,你看下
老师,一般纳税人,增值税税控盘抵减,我怎么觉得附表四和减免税申报表是重复填写呢?如果只填写附表四,主表减征额带不出来,必须填写减免税申报表,这两个不是重复填写了吗
老师,你好,我现在做公司的外账,我知道费用科目需要填写报销单,但我不知道收入的分录做好后需要打印出来吗?如果需要打印出来后面的附件附的是什么呢
请问老师,甲供材、清包工、老项目的概念分别是什么?它们的区别和筹划点是什么?
请问老师,公司经营地址是的房产证是法人个人的名字,要和法人签租赁协议吗?这个不用付租金,是按租赁交房产税还是按余值交?
物业公司每月计提水电费,现在拿到部分发票,怎么做账?
老师我7月的资产负债表未分配利润的期初+净利润不等于未分配利润期末,但是差额刚好是6月份净利润的金额
有办理出口权的流程吗
新公司法5年内实缴制的政策是什么?有没有相关条文
老师因为收款给与折让的销售折让汇算清缴用调整吗
老师,你好!我是建筑劳务公司,一般纳税人,承接了一个100万元清包工项目,采用简易计税,甲方要求开具3%专票给他们。现在我把项目分包给2个自然人班主,(没资质)他们给我开具80万元1%的普票。请问这种情况可以采用差额征税吗?如果可以,我开给甲方的计税是不是按(100一80)万X3%计算。如果我这边按差额计税全额开具专票给甲方,甲方收到发票后是按发票总金额100万X3%抵扣增值税,还是按我这边扣除分包款实际交纳增值税(100一80)万X3%来抵扣增值税
新公司现在可以注册1000万,然后再减资么,因为现在新公司法5年实缴制
员工报销审核已经完成,但是已经到月末没有付款,需要计提费用吗?
老师,这是表格,这光填写金额吗,还有很多呢
通用申报表只填附加税和印花税,不填别的税
刚不是说填写增值税吗,怎么又只填写附加税呢
填的金额是增值税和消费税的金额