状态查询里面的就是不变化 你这个发票不影响状态查询里面的信息 不属于当月的收入
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师好。我是个体工商户。开增值税普通发票。单位经营地址搬家了。由于但是还没去税务局做变更呢。我由于没有财务知识,错误地把金税盘的单位地址更改了。票也都给购票人了。现在听人说,不能改,就得用税务登记证里的地址。可是已经这样了,我该怎么办?开了两万多的票都要跟客户要回来作废重开吗?
我是运输行业的个体工商户,已报送普通发票作废后,发票查询里已经显示作废,但是状态查询里的剩余金额没有变,作废的普通发票金额不能抵扣吗?
老师,我是广告行业,定额是57000一季度。 10.10日时给单位开了一张票30000,10.29日单位里说时间过了报销不了,叫我重开。 10.30日上午我重开了一张3万的普通票。但是,之前开了金税盘里没看到,点击“作废”作废不了,提示查无此票。 后来我去国税局,人家说我变更营业执照的经营范围导致的。叫我充红头。 10. 30日下午我就负数充红头了。 我想问一下,充公头以后,1.用不用给国税局拿过去这些税票?2.充红头的金额抵消了吗?计算增值税时,不作数吧?3.不用做帐吧?
老师我们公司有个专票对方显示给我们开过了但是我们没有收到税控盘也不显示有对方开的金额!我已在网上查过这个票是真的也没有作废但是我们这边就是不显示,上个月抵扣的发票里也没有这个票,这是咋回事?
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
那我状态查询里只剩500了,作废了2万,那我还能再开一万的发票吗?
截图你的发票状态看下的
这个是发票查询
我作废的是已报送的
就应该报送,不管作废,没作废,都要报送的。
那我还能开超过500的发票吗?
你好,可以的。 作废的不算进销售额里面
也就是说我的发票是作废成功的,状态查询的金额是没有影响的
我可以继续开比那个剩余金额多的发票?
你好 是的,是这么理解的