你好,没有发票的支出,在纳税调整项目明细表的扣除类——其他栏次填写调增
没有发票的金额也做在账上了,汇算清缴时在哪张表的哪行调增呀?
老师,小型微利企业汇算清缴时,营业成本没有发票的金额,在哪个表哪一栏里调增呀?
银行手续费没有收到发票,汇算清缴时要进行纳税调增,请问这个银行手续费的调增要填写在汇算清缴37张表里的哪个表?
没有发票的费用在汇算清缴年报的时候在哪个表调整呀
汇算清缴时,有些费用当年预提但在汇算清缴时未取得发票,需要纳税调增。应该填在哪张表的哪行呢?
老师,我是小规模纳税人,这个季度有一笔无票收入,应该怎么填呢
公司付酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
长期待摊费用。老师在哪个财务报表哪个科目里体现啊。
你好老师 我公司开劳务发票给客户,但是客户的营业范围没有劳务这块,我公司还能开票给客户吗,开了的话发票客户能使用不
老师经营所得个税一季度收入8万,成本费用是75000,二季度收入是9万,成本费用是71000,三季度收入50万,成本费用是49万,三季度需要交多少经营所得个税
老师好:请问我单位前年缴的印花税应该是减半征收,会计不小心全额缴了,现在税务局给退回来了那一半,我得怎么走账呢?
老师,这个季度我有两笔收入,其中一笔2800是没有成本票的,想着明年调增交税,那我这个月做了收入后还要做什么分录就可以了呢?
小规模纳税人一个季度开票20万,享受增值税免征优惠政策。会计分录里,他的营业外收入是多少? 现在电子税务局所得税申报的时候,他提示营业外收入需要大于增值税报表里的免征增值税额, 原来做账是主营业务收入等于20÷1.01=19.80万,营业外收入0.2万, 按照现在所得税报表的要求营业外收入等于19.8*0.03=0.594万, 0.594-0.2=0.394,这个数怎么做账?借什么?然后贷方营业外收入吗?
老师,我们公司想投标一个业务,但是资质不够,现在请另外一个公司投标,并且已经中标,我们公司现在想承接这个标的,怎么处理好呢?
老师 计提社保的分录和缴纳的分录给我发一下
好的/:ok 谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢