您好 可以这样账务处理可以的

老师,我想问下,员工的提成一直都没报个税,直接支付,我现在想把之前的提成都给他补报个税,我可以让员工写借条把之前的提成做借款,然后让他打款给公司,在发工资的时候一起不给他,这样操作可以吗?
老师,你好,我们公司一直都没正常按月发工资,平时都是走借支。需要钱的话可以借一部分,这样子可以吗?比如我前半年都没发工资,我这个月直接借支2万,然后会计做账时从应付职工薪酬上直接充掉可以吗?
老师。我想请教下。我年初发绩效工资做的分录是:借管理费用-工资 贷:银行存款,然后现在需要收回部分多发的绩效。可以这样做吗?先冲计提 借:其他应收款-绩效工资 贷:管理费用-工资 然后在这个月工资扣回,借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保 应交税费-个税 其他应收款-绩效工资 这样过程可以吗 我们没有用应付职工薪酬科目,直接发生直接记到费用
您好老师,公司由于已经更换几任会计,账面上的应付职工薪酬-工资挂账有5万多,2019年以前但是手工账比较混乱,自我2020年7月接手以来工资计提跟发放都是相符的,那这个一直贷方挂账的应付职工薪酬-工资是不是可以进项调账,借:应付职工薪酬-工资50000,贷:未分配利润?实行小企业会计准则
老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!
电商行业的,如果商品售价50元,平台补贴20,客户实付30,优惠部分怎么开票了
智能交通技术营业部可以开劳务发票?
法人不在,股东可以吗
老师,我们有三个公司合并到其中一家,是把两个被合并公司科目余额直接增加到合并公司还是怎么处理
老师,工商上的出资证明是怎么弄的啊
#提问#老师请问新开的电梯分公司。财务独立核算。平时主要业务做电梯维护保养和销售配件。请问需要建立哪些账簿?
付货款的时候少付1.28,做凭证的时候是不是,红字,借:原材料,贷,应付。还是需要怎么做
您好,商贸公司的账,按什么规律怎么捋一下账呢?
老师,企业有应收账款,还有应付账款,可以把债务转移吗,怎么操作,
老师,能帮我看一下这个184513.31怎么算出来的吗,这个季度开票不含税金额是508343.02