你好, 可以税前扣除的填写差旅费报销单,

老师好,我们公司的差旅费的餐费是补助50元/天,但是没有发票的,这个可以税前扣除吗?
误餐补助和差旅费津贴(没有发票的形式)可以体现在差旅费报销单中吗?这个可以税前扣除吗?
老师好,我们公司是做井下工作的,员工下井每天补助20元,这个是个差旅费一起报销的,出差一天补助60元,这两个补助没有发票,要交个税吗?
老师好,我们公司差旅费报销车费有发票,另外还给员工50元餐费补贴,但是餐费补贴没有发票,可以和差旅费一起公户报销吗
老师好,我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元,含住宿和餐费,但是目前的餐费发票一直不够用,可以按照300发票,但是员工提供200元发票,剩余的100元算补助不用提供发票可以吗?这100元能税前扣除吗?
老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
老师,银行收入的手续费来专票,是不是可以抵扣
请问老师,1月我们有红冲的发票,但是还没有开出去,所以1月收入是负数,增值税申报表收入报负数,会不会有什么问题?
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
红冲24年的发票 怎么操作 要写情况说明吗
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
还有一个私车公用也是,就按1.2元/公里补助算,但是也是没有发票的,可以税前扣除吗?什么附件单据都没有,就写了一个报销单。
您好, 报销车的费用需要有发票的,没有发票不能税前扣
补助是车的磨损费和油费,磨损那有票?
您好 您好,您给的车补磨损属于现金补助,不需要发票,如果费用报销那种就需要有发票,
这个车辆磨损也属于费用啊,在公用的这段时间没有加油,没有发票,那这个就不能税前扣除了?
您好 费用报销这种的,您作为成本费用就需要有发票,不然不能税前扣除,。
像补助这种的不作为成本,那作为什么?
您好, 看您具体用到哪里可以做对应的管理费用,销售费用等,