你好 你们这个其他应付款挂的是什么业务的账 ? 这样才好判断科目怎么处理。
请问,其他应付贷方挂帐,实际此笔业务已完结,现在该怎么处理
请问,去年代理记帐公司做帐时,做了借公司员工的款向,借现金,贷个人,帐面款的去向是平了各种他们做不平的帐,但实际出纳在提供数据和资料时是没有发生此业务的,现在帐上仍挂着此笔贷方金额,要怎么处理
请问老师,2018年银行收到商场退的押金20万,实际在付款时,不是从公司银行帐户付出的,现在一直挂着帐,其他应收款贷方余额20万,可以直接在今年12月调帐处理为其他应付款贷方余额20万吗?需要什么赁证吗?
老师,我们公司有笔货款是实际股东用他的公司付的,导致我现在还一直挂在账上,请问应该怎么处理
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
去年挂的借款,借现金贷其他应付,但是核实过是这笔业务已经还款完结了的,可帐上还挂着
你好 那你银行或者库存现金就会少的。 你补做账 借其他应付款贷银行存款或者库存现金 。
可是去年的帐借的现金全都做平了,并没有多出来的部分呀
你好 怎么会这样来做。 你款支付了 就会减少现金的。 你们去调整科目才行
不是我做的,请问现在要怎么调整呢
你好 要看之前怎么把库存现金给做平的。 你们之前实际也是库存现金去支付的嘛 这样才好对冲
就是说,先要知道借的现金花去了哪里是吧,然后呢,其他应付余额在贷方呢,要怎么冲呢
嗯是的 因为你现在说你库存现金都是平的。 我也不知道你们之前怎么做的科目 。 既然都支付了钱会少 你费用都没有做 。年末应该盘点库存现金会补账的。 先去查之前科目 才好对冲。 看挂那个科目去。