嗯嗯,对的,贷方用负数表示。

老师您好,应收期末余额有借方有贷方,但是录科目余额表的时候只有借,那贷方用负数表示吗
应收账款余额在贷方,初始数据怎么录入啊,只有本年累计贷方,本年累计贷方,期初余额,方向表示借贷,是录入负数吗
录入期初余额时,如果科目余额表借贷方向跟录入数据时的方向不一样,是用负数表示?
老师您好,我11月接账,录期初数时只用录入1-10月余额表有期末数的科目吗?期末余额为0但借方贷方有累计发生数的科目要录吗?
老师您好,这个理解是对的吗?应付账款:期末借方余额表示:付了款没有收到发票, 期末贷方余额表示:收了发票需要付款 应收账款:期末借方余额表示:开了发票没有收到钱 期末贷款余额表示:收了钱没有开发票给对方
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
好的,谢谢老师