同学你好 不能,要视同内销
你好,小规模出口企业,出口一批货物5000元,没有报关单,没开发票,只有收汇记录,申报增值税的时候可以直接申报出口免税吗
我有3单没有申报出口退税,我可以把这3单的发票分别开出来,一起申报增值税吗?到后期有进项税额留底的时候再分开申报出口退税可以吗?这3单的出口退税可以分期申报吗?增值税是一块儿申报的
老师出口货物没有报关,直接走的国际快递,这样进项税额也不退税,出口货物直接申报不开票收入,免增值税可以吗?进项税额是不是直接转出入成本就行啊
老师, 我们是小规模,现在出口了一批货。但是我们没有进项。是不是出口发票照常要开。只是不能做免税。到时候季度申报时直接填入出口免税销售额即可?(金额未达到季度45万)
老师,问下,这个出口的商贸企业1月出口的货物,报关单是一月的,进项票也是一月的,但是我申报的时候,出口退税没有申报退税,这个收入怎么申报,是放在免税里申报吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
有报关单,和收汇水单,就可以做增值税出口免税的申报吗?
同学你好 还得有出口发票和成本发票
我们是小规模企业,出口的时候没有开出口发票
开形式发票或者普票都行
形式发票是什么?如果不开发票,直接做出口收入申报可以的吗?
可以参考一下这个,不能,出口的要有发票
只有收汇水单,报关单,成本发票,直接做内销收入可以吗
可以 这样是可以的
感谢老师
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