您好,这笔凭证的意思是:1月15日预付了水费30082.24,但是实际并没有使用这部分水费发票未开来,凭证下半部分是,实际收到了这30082.24的水费发票,计入成本,冲销预付款
老师你能帮我解释一下图2分录吗看不懂
老师,这个分录看不懂也,能否解释一下吗?
这个无形资产分录看不懂,能解释一下吗
这笔分录看不懂,能解释一下吗
老师,这个分析看不懂,能通俗易懂解释一下吗?谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师,请问我们取得租赁发票5%普票,简易计税的。对方不可以开专票吗?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
冲的能看明白,为什么有征收率呢?
因为取得的是含税增值税发票,相应税费也需要计入应交税费增值税进项税
业主怎么有承担税率呢?怎么不直接做入成本呢?
你好,计入应交税费借方(负债的借方是减少)的进项税是可以抵扣的,进成本才是由业主承担的费用哦
老师,还是没有想明白
这个不是业主承担的税费,这是销售方要承担的税费,业主方在缴纳增值税的时候,这个发票的税金是进项税,是可以抵减应交税费的,因此业主真正承担的费用仅为不含税金额。建议您研究一下增值税的相关知识哦