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您好,请问个人向税务代开劳务发票涉及到那些税,个税是怎么纳税,谢谢

2020-09-25 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 18:51

(一)增值税:   增值税:增值税 = 收入/(1%2B1%) ×1%      (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)   (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)   月销售 额不超过10万不需要交教育费附加和地方教育费附加(三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)   (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。) 劳务报酬不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,支付单位代扣代缴个税

(一)增值税:
  增值税:增值税 = 收入/(1%2B1%) ×1%
  
  (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)
  (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)
  月销售 额不超过10万不需要交教育费附加和地方教育费附加(三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)
  (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。)
劳务报酬不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,支付单位代扣代缴个税
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快账用户5050 追问 2020-09-25 18:53

个税按照1.5%交的,这个是什么意思呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:10

那这个是核定了,按经营所得核定交了,各地不一样这个

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快账用户5050 追问 2020-09-25 19:12

会不会年底个税汇算呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:42

不会经营所得做汇算清缴这个 也不算综合所得下面

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快账用户5050 追问 2020-09-25 19:44

可以理解为,把个人视为一个个体户的意思吗

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:50

是的,交个税部分可以这么理解

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(一)增值税:   增值税:增值税 = 收入/(1%2B1%) ×1%      (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)   (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)   月销售 额不超过10万不需要交教育费附加和地方教育费附加(三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)   (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。) 劳务报酬不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,支付单位代扣代缴个税
2020-09-25
你好,在代开劳务费发票的过程中,我们需要注意以下几个方面的税收问题: 1. 增值税:根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定,个人代开劳务费发票时需要缴纳增值税。增值税起征点为月销售额20000元,按次纳税的,为每次(日)销售额500元。如果代开的劳务费金额超过了起征点,那么就需要按照实际开票金额计算缴纳增值税。 2. 个人所得税:个人代开劳务费发票时,还需要缴纳个人所得税。个人所得税的税率根据代开的劳务费金额来确定,一般来说,代开劳务费金额在不超过起征点的范围内,免征个人所得税。如果代开的劳务费金额超过了起征点,那么就需要按照实际开票金额计算缴纳个人所得税。 3. 附加税:个人代开劳务费发票时,还需要缴纳附加税。附加税是根据增值税的税额来计算缴纳的,包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。
2024-01-08
你好 要看你是开什么发票内容 比如建筑服务 劳务费 、房屋租赁费等   
2021-04-12
。增值税,附加税,所得税。等。 。小规模普票免税。一般纳税人没有减免。
2022-08-08
您好 需要缴纳增值税3%,附加税合计12%个人所得税20%,
2020-10-23
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