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你好,就是这个例题。我们在学企业所得税这块儿。这个题里面,它调增会计利润,怎么把增值税税额1.3算进去了。

你好,就是这个例题。我们在学企业所得税这块儿。这个题里面,它调增会计利润,怎么把增值税税额1.3算进去了。
2020-09-25 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 22:06

同学,接受捐赠原材料分录是 借原材料10 应交税费-应交增值税(进项税额)1.30 贷营业外收入11.30 所以营业外收入是损益类科目,增加利润11.30

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快账用户9192 追问 2020-09-25 22:08

哦,可是这个营业外收入,我们不是不算到主营业务收入里面吗?为什么这里调增了呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 22:11

营业外收入和主营业务收入是两个不同科目,这题没有入账,即没有登记营业外收入11.30万元

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同学,接受捐赠原材料分录是 借原材料10 应交税费-应交增值税(进项税额)1.30 贷营业外收入11.30 所以营业外收入是损益类科目,增加利润11.30
2020-09-25
你好捐赠收入属于营业外收入,不计入业务招待费和广告费扣除的计算基数。
2021-08-04
你好,没有少啊,利润表有资产处置损益的,申报所得税和增值税都要算
2022-01-19
你好,是的,这部分罚款不能税前扣除,所以在计算所得税的时候要调增
2021-08-22
你这里代销清单8000万,那么按8000确认收入。
2020-03-09
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