你好 (1)支付相关费用 借:合同取得成本 10 000 管理费用 6 000 销售费用 5000 贷:银行存款 21000 (2)每月确认服务收入,摊销销售佣金: 服务收入=100000÷(1%2B6%)÷12=7861.64(元) 销售佣金摊销额=10 000÷4÷12=208.33(元) 借:应收账款 8333.34 贷:主营业务收入 7861.64 应交税费——应交增值税(销项税额) 471.7 借:销售费用 208.33 贷:合同取得成本 208.33

郭老师,出口生产企业,内销200万,外销200万,按这样正常税负要交多少,昨天忘记看了
11月收到一张成本发票 12月份又红冲了 那11月份这比成本票怎么入账呀 还入主营业务成本吗
老师,换营业执照带哪些东西
您好老师,在科目余额表中,怎么看已交税金合计数
如果本月做了一个 以前年度调整损益的科目,本月是需要结转吗,结转到哪个科目?
老师,核定征收的个体户没有进项也能开货物的发票给客户吧?
郭老师,公司给员工每月包餐的费用,做福利费吗,有扣了员工一人一餐5块,这个要怎么申报个税
老师,我们是建筑企业,平时开的发票都是建筑服务的发票,这个增值税申报表第2、3栏怎么选择填呢?
甲公司,主营批发零售商品,我们有收款二维码。有个人需要购买甲公司的产品,扫二维码购买,资金入账甲基本户。不要发票和收据。这个可以吧?因为之前有客户个人购买商品,但是需要甲公司发票。我们就需要他们提供劳动关系证明,或者退款,改为公对公付款。但是这是纯个人购买业务,应该可以吧?
代账公司接回账,对方不给个税端数据,只有一个员工,可不可以重新做信息采集