按劳务报酬所得的预缴表
中国公民郑某为某上市公司独立董事(未在该公司任职),2019年12月取得董事费9万元,当月通过中国教育发展基金会捐款3万元用于公益事业。郑某的董事费应预扣预缴个人所得税( )元。 请问这道题所乘的税率,是看哪一张税率表?
.计算题王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
公司是实际是做跨境电商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通过香港公司在跨境电商平台售卖,有些货物是正常报关做退税, 一小部分是用香港公司下单给供应商,买单出口。 我想问一下 ,用香港公司下单给供应商,买单出口, 对于我这边有什么风险?
开了公司,公司电表有部分租客用了,电费全开到我公司名下,年收入二十多万,电费却有7万多,销售的实际应是2万多,已本公司全抵扣了,不想做进项税额转出,现怎样做24年年报
群里有个文件打不开,问了几天了,这个不能重新发一遍吗
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?