同学你好,建议下个月少填写五百多,调整过来即可。
想问下 可以咨询生产企业附表一免抵税金额填多了五百多,出口退税系统金额正确应该如何处理吗
生产企业附表一免抵税金额填多了五百多,出口退税系统金额正确需要怎么处理
生产企业附表一免抵退多填了五百多要如何处理,去办税大厅不能更正
生产企业出口退税是免抵税,就是要依据期末留抵税额退税,比如增值税申报表的期末留抵税额是20万,申请的出口退税金额是30万,那就只能退20万。外贸企业是免退税,就是按照申请的退税额退税申请多少退多少。——请问我这样理解对吗?
老师,我们是生产企业,我看之前财务填了在了增值税附表一的:四免税列填了出口销售额,在增值税免税申报表里填了出口免税销售额,是不是错了?正确怎么处理?
个税超过5000要交个人所得税,这5000包含员工个人承担的那部分养老失业保险吗?
甲公司,丙公司均为制造型企业。甲公司以其持有的作为存货核算的机器设备与丙公司持有的联营企业公司30%股权进行置换,假设具有商业实质换入资产和出资产公允价值均能可靠计量, 下面两句话对不对?A甲公司以换出机器设备的公允价值计算收入。 B甲公司将换出机器设备和公允价值与账面价值的差额计入资产处置损益。
你好!老师,现在经审计后发现当时收购子公司时,当时的清产核资多算了部分资产,导致收购时多给了这部分的股权投资,现在退回多出的部分,请问如何做会计分录?收购时,借长期股权投资,贷银行存款。
固定资产清理是当期损益嘛?
房地产甲方给客户开具的增值税专用发票,结转主营业务成本,销售成本这个怎么做分录?第一张金额是639698.76,税额是57572.89合计697271.65;第二张金额是645887.83,税额是57859.91,合计700747.74
老师前任会计23年,24年印花税只申报了销售,没报进货,我要更正吗?还是不管它?老板本来就不开心,不赚钱还要交税?
老师 ,7月份报税,电子税务局让传输财务报表,季报吧,是4-6月的,这个6月份结完账 财报怎么选择啊?没弄过呢
想问题目,怎么不能上传图片了
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
是填在免抵退未开票收入负数嘛
同学你好,是的,填写负数的。
这样税务不会有什么问题吧
同学你好,一般情况下,填写负数,系统里能填写的话,没有问题,如果不能填写的话,需要到税务局大厅窗口填报的。
之前去了税务大厅说是免抵退不能更正申报 只能跟专管员协调
同学你好,也就是下月调整过来即可。