你好,应交增值税=(100-60)/1.13*0.13-6/1.09*0.09 税负=实缴税额/不含税收入 收入不变的情况下可抵扣的越高税负就越低

老师,你好,我们公司销售一批波形护栏,含运含税含安装100万,取得材料成本进项专票60万,安装费普票14万,运输费专票6万,税负率是百分之一左右,需要交多少税钱,怎样才能控制税负率
[例11]甲公司为增值税一般纳税人,主要生产销售洗衣机,2019年9月 发生经济业务如下: (增值税税率13%, 增值税专用发票均于认证) (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。 (2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万,增值税为13万。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。 (4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金(含税) 1.13万元。 (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价 (6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料被盗,该批原材料的采购成本为10万元(购进原材料的进项税额已抵扣)。 要求:根据上述业务计算甲公司应纳增值税是多少?
甲公司为增值稅一般纳税人,2020年3月有关生产经营情况如下(1)销售本企业制造的电子设备取得销售额80万元(不含税,开出专用发票另收取包装费2万元(含税),开出普通发票,款项均已收到(2)上月釆用赊销方式销售产品一批,货物已发出;合同约定本月到期不含税价款为30万元,实际收到20万元(3)接受订制货物一批,材料成本10万元(不含税,无同类货物销售价格(4)公司销售产品提供有偿售后服务,包括货物运输、设备安装、设备修理设备租赁等业务⑤5)购进原材料、动力等,取得增值税专用发票上注明价款50万元其中有成本1万元的原材料因管理不善被盗已知增值税税率为13%成本利润率为10%要求根据上述资料分析回答下列小题
3.新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品的增值税率均为13%,其增值税以一个月为纳税期限,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1万元,取得运费增值税专用发票,以支票结算货款。(3)10日,购入原材料100吨,每吨不含税价4000元,收到增值税专用发票,材料已入库,以银行承兑汇票结算货款。(4)14日,以一批自产的B产品500件对外投资,B产品每件生产成本4500元,每件售价(不含税)6000元。(5)15日,委托某公司将乙材料加工成丙材料,发出乙材料成本为150000元。(6)18日,销售D产品一批,不含税售价50万元,因购买数量大给予20%的商
某生产型企业为增值税一般纳税人2021年11月发生以下业务:(1)销售给乙公司一批货物,取得不含税价款为100万元,另收取了包装材料及安装服务费5.65万元。(2)销售一批库存原材料,取得含税价款226万元(3)将自制的产品作为福利发放给员工该批自制产品的生产成本合计为10万元无同类服装的售价,成本利润率为10%。(4)从农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的费。用1万元不含增值税,取得增值税专用发票。(5)卫生产应税产品购进一批生产用原料。取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元一支付货款并验收入库。已知有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证,并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费设立为9%。要求根据上述材料按照下列序号计算回答问题每问需计算出合计数,单位万元。计算2021年10月该企业应确认的销项税额
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
这样的话税负率有百分之四这么多、安装费只能做成本不能做抵扣,
这个没办法的,一般纳税人应交增值税就是销项-进项