你好,需要计提 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工会经费 支付的时候 借:应付职工薪酬—工会经费 , 贷:银行存款
支付的工会经费计提吗?我交了工会经费怎么做账
工会经费,怎么做会计分录。之前计提时:管理费用-工会经费,应交税费-工会经费。但是我今天看到是应付职工薪酬-工会经费。我之前的要不要调
支付工会经费,打到工会经费账户的,怎么做账
支付临时工劳务工资怎么做账务处理,工会经费需要计提吗
老师好!请教:利润表中的未分配利润与资产负债表的勾稽关系永远是平的吗
我们是个体户家装,给客户开材料款明细有几十种合在一起开一个建筑材料可以吗
老师,汇一本二商支十,分别指的什么啊,我记混了。
非朴老师勿扰,老师接着刚才讲可以设置5月期初为0,核算成本吗?那4月是盘点结余库存2077怎么处理呢
老师,请问一下,我有一张成本发票一直没收到,我做了暂估入库,分录是:借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着,我实际会计做账怎么做分录呢?
个人转给单位的款需要什么附件呢
请问我提现这是四张银行回单是一笔业务吗一共提取备用金是多少
多选题 如果正确答案是三个 选了2个 得多少分?
老师你好!公司有个挂靠方在核算交税费有什么好的方式,独立核算交税费,老师指导一下
老师有没有跟国外个人签订的佣金协议模板?