您好, 收到本年度的附加税退税 是 借银行 借应交税费 (红字);借税金及附加(红字)贷应交税费(红字) 。收以前年度退税 借银行 借应交税费(红字); 贷应交税费(红字) 借未分配利润。
老师您好,收到退的所得税,分录可以这样写吗?借:银行存款 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷:利润分配—未分配利润,不通过以前年度损益科目过度可以吗?
老师 收到本年度的附加税退税 是 借银行 贷应交税费 ;借应交税费 贷本年利润?收以前年度退税 借银行 贷应交税费; 借应交税费 贷未分配利润 这样吗?
收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
老师,收到退往年的所得税是这样做分录吗。借银行存款100贷应交税费100借应交税费100贷利润分配-未分配利润100
收到退税 分录是不是 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税, 借:应交税费-应交企业所得税 贷:本年利润-未分配利润
购买固定资产入了管理费用,现补录固定资产怎么出分录。
捷锐通财务软件联系电话是多少
老师,合作社被升级为一般纳税人,还会继续享受免税吗
事业单位的在编人员有个年度考核奖的退款,在工资表中已做其它扣款项扣回账户,个税申报时要怎么操作这个扣款
老师您好,施工行业,工地上临时用的工人,没有发票,给他申报工资,计提发放工资分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,还是借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬
老师实发工资比计提工资少发了,确定这部分工资以后也不支付了,怎么处理?
老师外贸企业出口退税,报关单上单位是个,但是进项发票单位开的字母pcs这个退税有影响吗
老师 我这个月的增值税申报数据自动汇总 没有获取到我7月30号开的最后一笔发票金额,这个要怎么处理伢
老师你好,我们公司有个专用账户,我在税务局备案我应该选哪一个
老师,我8月申报个税。按什么申报?