你好!如果是车主负担,可以不用做账的

老师,请教一下,我们是物流运输公司,主要拉渣土,砂石,车辆是挂靠在我们公司上的我们公司的户,车主每月的运费我们现金结给他们,那我们这个成本怎么办,他们不提供发票的
老师,请教一下,我们是物流运输公司,主要拉渣土,砂石,车辆是挂靠在我们公司上的我们公司的户,车主每月的运费我们现金结给他们,那我们这个成本怎么办,他们不提供发票的
老师我们是渣土运输行业,如果这个车子是别人买的,只是挂靠在我们公司,上的我们公司的户,我内帐里面做不做
老师我们是渣土运输公司,车子是挂靠在我们公司的,上的公司的户,购买车辆的保险费是车主给钱,我该怎么入账
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
如果他是转到我们公司我们公司又付出去的呢
如果是公司负担的,可以记入主营业务成本
外账入成本嘛,内帐就不用做嘛
是的,实践中做进外账 内账就不用做了
我内帐里面要不要做收到的油费的成本发票,体现税额
如果是单位承担的,需要做的
内帐体不体现税额
你好! 可以不体现税额的
是不是交税后直接入费用
你好! 是的,你的理解很对
我们外账是包给代理记账公司的
老师,我们收到20张油票,那我内帐是全部金额加在一起入账吗
你好!可以的 可以加一起汇总记账的
一共150万的油票
可以一起入账吗
内账可以汇总记账的,没有影响的
外账能不能一个月抵扣这150万的进项,我们销项开了180万
你好! 可以的,可以抵扣的