你好 你们是多交了税款的吗

老师,因为我们开1个点的普票,不超过30万,不用交税,税局说这种情况,增值税按照带出来的3个点直接申报,不用填减免的附表,(而且填不了,填了无法申报),现在就导致,账上1个点,报表3个点,账表对不上,我想问的是,这种对不上,该怎么处理,怎么调账呢
代开了3个点专票 自开1个点普票 超30万了 增值税申报表最后一行本期应补退税额为负数我想留抵 能直接申报吗 还是需要填别的表
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
小规模纳税人。本期有作废发票,已预缴税额,导致本期应补退税额为负数。这样是需要去大厅申报吗?然后我们这一季只开了七万多的专票,需要填写未达起征点免税额吗?
现在为一般纳税人,部分红冲以前年度是小规模时去税务局代开的3个点专票,本月已去税务局全额红冲,并自己用税控开具选择3个点差额部分的专票,请问现在如何申报增值税,是直接在本月申报,选择简易计税,为负数申报?还是更正申报以前年度的增值税申报表,然后本月0申报?本月无其他收入
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
是的 代开的作废了
不需要填写其他的表格的
那本期应补退税额为负数能申报吗
你好 可以申报的 你那边申报不了可以去税务局