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老师好,请问公司维修灯具,我现在手里有一张付款申请单,对方开来的发票,还有付款回单。做账时,可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?

2020-09-27 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 15:50

同学,你好 可以直接做

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快账用户4762 追问 2020-09-27 15:53

我有个疑问,请问一下,我要不要先借:其他应付款 贷:银行存款 然后,再做借:管理费用 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2020-09-27 15:54

同学,你好 如果一个月内发生的,不用这样做,直接做费用

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快账用户4762 追问 2020-09-27 15:57

那请问一下,如果这个是给供应商付款,同时本月业收到了发票,用应付账款,是不是也可以直接计入费用呢?

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快账用户4762 追问 2020-09-27 16:00

我的意思是,给供应商付款的话,一般不是用应付账款这个往来科目嘛。如果本月也收到了对方的发票,那我这个也可以直接计入费用吗?

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:03

同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款

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快账用户4762 追问 2020-09-27 16:07

您的意思是,我给供应商付款,可以不用挂往来哈,直接借:库存 贷;银行。而不是先借应付账款 贷银行,再借库存 贷应付账款

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快账用户4762 追问 2020-09-27 16:08

昨天我问了一下会计学堂的老师,她的意思是要挂应付账款,不然没办法查询明细

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:10

同学,你好 如果当月付钱,并且收到了发票,你是可以这么做的 但是实务中针对供应商和客户,我们都会用到应付账款和应收帐款

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快账用户4762 追问 2020-09-27 16:11

好的,明白了。谢谢您

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:11

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 可以直接做
2020-09-27
可以,这个需要有支付给灯具电脑维修那边这个支付单,和对方写给你们收据,之后你们和房东写一个协议,就是帮对方垫付维修款协议贴后面,
2021-03-29
同学, 这个可以根据你们公司的核算要求,如果你们想按科目归集的话,可以用应付来过渡一下。
2021-04-12
你好是的这样可以的 收到服务了就可以这样 
2023-05-19
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
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