同学,你好 可以直接做
老师好,请问公司维修灯具,我现在手里有一张付款申请单,对方开来的发票,还有付款回单。做账时,可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
请问老师,1月份开了有张维修公司公车的发票,但是当时没有入管理费用,就直接做了应付账款,现在还能补入管理费用吗
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
我有个疑问,请问一下,我要不要先借:其他应付款 贷:银行存款 然后,再做借:管理费用 贷:其他应付款
同学,你好 如果一个月内发生的,不用这样做,直接做费用
那请问一下,如果这个是给供应商付款,同时本月业收到了发票,用应付账款,是不是也可以直接计入费用呢?
我的意思是,给供应商付款的话,一般不是用应付账款这个往来科目嘛。如果本月也收到了对方的发票,那我这个也可以直接计入费用吗?
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款
您的意思是,我给供应商付款,可以不用挂往来哈,直接借:库存 贷;银行。而不是先借应付账款 贷银行,再借库存 贷应付账款
昨天我问了一下会计学堂的老师,她的意思是要挂应付账款,不然没办法查询明细
同学,你好 如果当月付钱,并且收到了发票,你是可以这么做的 但是实务中针对供应商和客户,我们都会用到应付账款和应收帐款
好的,明白了。谢谢您
不客气,满意请5星好评,谢谢!