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老师,我们老板中秋节,给每人发放500作为中秋节福利,怎么做账,就是公户给每人转账500,怎么做账

2020-09-28 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 09:54

你好,借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费

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快账用户6922 追问 2020-09-28 10:09

现在福利费还需要计提吗?需要计入个人所得税吗报税吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:11

你好。不是计提,开支多少通过管理费用列支多少,需要计入个人所得税计算个税收入

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快账用户6922 追问 2020-09-28 10:21

那我不可以直接,借管理费用-福利费 贷银行吗? 那这500元,直接和工资并入,报个人所得税吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:24

你好,应付职工薪酬有一个福利费子目,就是用来做这个的,如果直接做,所得税汇算清缴的应付月职工薪酬明细表就对应不起来,这500元,直接和工资并入,报个人所得税没错

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快账用户6922 追问 2020-09-28 10:49

那只要是和福利费相关的都是要先这么做吗? 我们员工入职体检费用报销200怎么做?

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:55

你号2,涉及福利费的都应该这样做的

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