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上个月开票的已经到帐了,这个月要红冲,说没打印好,要重新开过一张发票,请问这个月怎么做会计分录

2020-09-28 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 10:47

你好 红冲 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重新开具的 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户4179 追问 2020-09-28 10:51

上个月开票的已经到帐啦

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:52

你好,已经到账了,就把应收账款科目换成银行存款科目就是了

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你好 红冲 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重新开具的 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-09-28
你好,可以不用做账,发票直接放在之前的凭证后面
2023-10-20
您好,之前是做费用了吗这个
2023-10-20
科目不变数字是负数,你重新做就按正确做一个分录就可以,成本结转没有问题不需要重复结转
2019-08-27
您好,要打印出来的,2个发票都要做凭证分录
2023-12-02
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