你好 你现在按实际发生的金额暂估来做账 。 到时次年汇算之前提供合理发票来税前扣除。 先把3季度的企业所得税申报处理了。

老师,我公司是7月开始的商贸小规模,8和9月共开票240万,成本213万,费用1万,没有费用票了,想所得税少交或者不交的话,有啥合理的操作吗?
小规模建筑公司,9月份开票240万,材料票只有90万,这个月没有票了,成本怎么办,所得税如何缴纳
你好。老师我想请问。我是小规模纳税人。然后开具普票11万多。没有成本发票。这个月季报企业所得税要缴纳2万多。这个情况怎么办。
我们是建筑工程小规模纳税人,1月份开劳务发票200万,缴税6万多,现在没有进项票怎么办,就要交这么多税吗,所得税可以用工资表税前扣除吗
一般纳税人建筑公司,每月开票额度只有600万,但是有个项目这个月要开1200万的票(成本票已经收了1000多万)怎么办
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
成本费用估算完按1个点所得税缴纳应该没问题吧
你好 是的。 按你们实际暂估。 比如发生了40万 你就暂估40万来做账