你好 分别来报的。 这个是按财产租赁所得来报个税的。 跟工资不一样的。 分别来报 。
请问下老师就是 公司的办公室是老板个人的房子 那我需要去税务局代开发票的,那老板需要交个人所得税,这个个人所得税。是和工资一样一起在税务局申报嘛?比如他工资5000 公司房租3000 那我每月申报要写8000嘛
老师,请问,个人在公司承包了一个技术服务的工程,需要在税局代开技术服务的发票,2万元,增值税是一个点,那个人所得税是怎么样算的呀?就是要交税给税局的那一部分个人所得税
老师,问一下,我们现在办公的地方是老板的房子,每个月要交房租,这个能去税务局用个人的名义给公司开发票吗。
你好,老师。个体工商户下面只有一个员工就是法人,这样法人每个月需要进电子税务局端口申报代扣代缴个人所得税吗?如果需要,那到每个季度了还需要在经营所得进去预缴纳税申报吗?
老师好!请教一下,我们公司有个工人,他上个月没有好申报工资薪金,在税务局开的劳务费发票,税务部门要求我们下月初申报时帮他代扣代缴个人所得税,我是在工资薪金所得里申报还是在劳务报酬里申报呢
我们单位社保费用有欠缴部分 2023年的个别月份社保是在2024年补缴的,那我在报2024年工商年检社保信息里面的本期实际缴纳金额的时候 要不要把补缴23年的费用算进去啊?
我公司是小微企业,印花税季报且减半征收。假设前三季度都满足小微企业判定标准,如果第四季度大量招工,会使员工年平均人数大于300人,也就是说第四季度不满足小微,请问前三季度享受印花税减半征收还需要补交前三季度的印花税吗?
老师,麻烦你帮我看一下,就是开了一张谷物加工品,脱壳青稞附品推广费,这个需要上消费税嘛
您好老师,我家上个月有笔货款,多付给对方1200 元,银行已经付完款了,做的借预付账款,贷银行存款;这个月对方把发票全部红冲了,又重新按照对的金额开的发票,现在和上个月的有差额1200元,请问应该怎么做凭证
旅游公司 支付了一笔钱,银行回单备注的货款,收到的发票项目名称是技术服务 服务费,记账,直接借管理费用 贷银行存款吗
道路及公共设施维护管理费,税率多少,可以开具专用发票不
老师你好,3月份时候企业所得税没有计提,4月份已经扣款,那我现在是不是要补计提企业所得税呢
老师,公司股转:个人90%转给公司90%,个人没有实缴,净资产是负数,资产价值评估是560万,如何操作能避免缴纳个人所得税?
你好老师,公司买了一台办公用电脑,3000块钱,只给开了一张收据,会计上能入账,税务上汇算时候是不是得纳税调增
老师,叉车费300写了个收据,上面写的个人卡号,我公司对公账户能不能直接付给这个人呢,
好的,明白了谢谢老师,想再请问下,就是办公室的性质是 商业写字楼 这个房产税是怎么计算的呀
你好 房产税按租赁所得 12%缴纳 。 如果是住宅才是按4%缴纳房产税的
老师我看的是商业写字楼 那我开2000的房租 那还得交240的税嘛
你好 那你就是按12%来交纳的 是的 。 用不含税计算哦
老师那就是 2000/(1+12%)*12%=214.29 老师还想问的就是 公司房子是股东自己的 除了代开发票还有更好税务处理方式吗 因为一个月交214的税务感觉老板这边也不好交代呢
你好 2000元 除以(1%2B1%)*12%计算房产税 你计算不含税也得用增值税的税率来计算。 不是房产税的税率 。 这个算少了的哦 。要合理 就需要这样计算缴纳税费的。
老师那等于到明年应该就是 2000/(1+3%)*12%是吗 老师就是公司的房子是股东的 就必须要去税务局代开发票的吗
你好 是的 是这样理解的。 是的 到时你才好税前扣除的。