你从什么时候开始建账的就什么时候启用,一般是会计装订
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
凭证启用是从那个月开始,编号又是依据什么得来的,出纳不得装订会计凭证吗
计 凭证比较少,把三个月的装订到一起是10张,那么凭证号怎么编写,从1编到10吗?还是每个月各自从1号开始编?我之前几个季度的装订在一本记账凭证都是按每个月从1号开始编号没有连续编号这个会有影响吗???
你好,出纳填的两本账,日清月结,不是得会计填好记账凭证了之后出纳才填吗?可是好多会计是月底填制记账凭证的,那她们都是怎么个顺序来平衡的呢?
你好老师,请问出纳和会计的记账凭证号怎么达到一致编号?出纳是每天逐笔登记,而会计是几天或者一个月统一那几天才开始记账做账。这样怎么才能达到出纳和会计所编制的凭证号统一!
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
公司在月度中间开业,开业当月不建账吗
这个看你具体建账的时间
就是不知道什么时候建账啊,上面图片中的答案怎么来的
这个是从12月开始建账的,就写12月1日到12月31日
怎么知道是12月建账的,还有如果是11月17号建账,那那个起讫日期是不是从11月17号到11月31号,那个日期是不是只填一个月的,还有那个编号怎么来的
你17建的章就是11月17到11月31日,凭证编号从1顺延
那为什么不从11月启用呢,凭证编号就是凭证的总页数对吗
具体不清楚,实操老师就是这么设计的,是的