这个是当然的,要换发票联,发票联才是购买方的入账及抵扣凭证
你好,销售方开票给购买方,发现税号开错了,让购买方寄回,但是购买方把抵扣联和记账联弄丢了,怎么办
老师,销售方寄增值税专用发票时错把记账联寄给我们,需要跟销售方换发票联吗
销售方交付发票后隔月退货开具红字发票需要采购方提供什么?红字发票也是把记账联和抵扣联寄给采购方对吧?
老师,销售方寄来增值税专用发票,只有第三联,第二联丢失。请问能抵扣吗 怎么抵扣
老师,发票收到发现名字写错字,是要把抵扣联和发票联给销售方寄回 然后他们作废重开吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
金额低,不换对企业有影响吗
对方寄了抵扣联和记账联给我们
如果你们有抵扣联那问题不大,抵扣联一定程度上有发票联的作用
好的,谢谢
不客气,祝学习愉快