查账征收的话 利润=不含税销售额-成本-费用(不包括增值税 可以扣附加税) 利润小于100万 应纳所得税=利润*5%

老师我们现在购买材料450000(小规模纳税人),销售了500000的,产生的增值税及附加是30000,我们企业所得税应该怎么交,交多少
我们是上海小规模纳税人季报,个人独资企业核定征收,现在我们首个季度开票不含税销售额1992779.21请问老师我们的个人经营所得税应该是多少怎么算得
老师,小规模纳税人出售一处不动产,在不动产所在地过户时,已缴纳增值税及附加税,但是公司没有开销售票,只是用的以前购买不动产时的发票,现在我们还需要开票吗,主要是开了票,我们不是还要交一次增值税及附加税吗
小规模纳税人销售了一项自己的不动产,增加了5%的税种 增值税附加税那些都是购买方交的,现在报税我应该怎么报啊,老师
老师,小规模纳税人税务局退第一季度增值税及附加税费,第一季度交了,第三季度退回,现在,我作分录,借,银行存款,贷,应交税费,应交增值税销项税额,税金及附加,对不对,老师,退的税是我们第一季度交了,我是贷应交增值税销项税,还是应交税增值税已交税金。
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
公司招了一个清洁阿姨,53岁,属于退休人员返聘吗?要给她购买社保吗?能对公发放工资吗
老师,财务报表之间的勾稽关系是什么样的呢
公司的办公费,餐饮费,油费,广告费,烟酒费,水电费,缴纳印花税?
老师,房地产企业收到政府的士地出让金返还款怎么作账务处理?请写个明细分录!
个体户核定征收和查账征收的区别
50万减45万就是我们应该交企业所得税的金额么
不是的 50-45-其他费用 是利润 应纳所得税额=利润*5%
假如我们公司没有其他费用,就只有这一次业务
而且我们公司是一般纳税人,所得税税率是5%?
是的 属于小型微利企业 (同时符合资产总额不超5000万 从业人数不超300人 利润不超300万 ) 利润不超100万的 税率是5%
小规模纳税人的印花税税率跟一般纳税人一样吗
税率是一样的 不过小规模有优惠 减半征收