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请问跨月增值税专用发票开具红字发票时(同时开蓝字发票),没有自动抵减增值税相关税额,那么交纳的增值税怎么做分录?(下月申报结束要办退税?)

2020-09-29 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-29 12:44

你申报增值税这个按蓝字交税???借未交增值税贷银行,去税局大厅申报,这个红字发票上传吗,这个一般是抵减后面需要交增值税,不会退税

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你申报增值税这个按蓝字交税???借未交增值税贷银行,去税局大厅申报,这个红字发票上传吗,这个一般是抵减后面需要交增值税,不会退税
2020-09-29
那个不能申请退税的哈,只能继续留底
2024-03-05
同学,你好,你按发票走,先把红票做红字分录,就是和你开出来的分录是一样的,就是金额都是负数,然后你重新开的兰字发票再重新做一次就行了,一正一负就还是平的
2021-12-22
你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。
2021-11-12
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