你好 不能的 。如果是开的10月的发票日期 就不可以拿来认证抵扣9月的销项税的 。
老师,9月我们购买货物,并卖出,购进的货物对方10月才开票,我们卖出的货物已经开了票,请问,到时候10月的进项可以认证到9月吗?我们不想交税,是否得作废发票
老师好,买方9月份买了A,B,C,D,E五种产品,我们卖方9月开出发票,五种产品在一张发票上,9月份买方发票已认证,现在10月份,买方要退C,D两个货,请问我们卖方怎么弄这个发票?是我们开红字发票吗?是一整张(包括退货的和没退货的)都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票?红字发票可以开一部分吗?红字发票必须10月份开出来吗?还是11月份开出来也可以?
我是小规模纳税人,对方是一般纳税人,我8月9月10月购买的货物对方在10月一次给我开了一张增值税普通发票,我这边8月和9月购进货物没有票附在本月凭证里,我已经确认了当月的购进和收入,请问这种情况该怎么处理?
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
老师好,我公司15年购进的货物,这个月才收到发票,货物在15年已经卖出并开具发票,想问老师这张发票我能否退回给对方公司?如果不退回我该怎么入账处理
个体户生产经营所得查账征收后,是按照生产经营所得税率表计算-速算扣除数么?
老师麻烦问一下,我单位给一个平台供货平台自己下单打包发货,最后卖了多少货再把款打给我,我想问一下,这种情况,我司的数据平台也会退送给s局吗,谢谢老师
小规模收入累计超过500万的情况下 可以不变成一般纳税人吗
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
老师不好 462题第五题为什么除以1.09啊?不是简易计税吗?
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送一90元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送50的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
老师你好 464 题 4000—300是什么意思 两个数字单位不一样还能相减吗?
老师您好,请问乡镇卫生院因医疗纠纷等原因垫付患者医疗费用,财务会计和预算会计怎么写分录呢?
老师你好,投资者预期收益率为什么不能作为折现率呢,
老师固定资产更新决策为什么不能用现值指数法呢,
那怎么办
你看看你其他是否有进项税可以抵扣。 如果没有进项税就会多缴纳增值税的哦。
没有了,,销项是我今天开的,那我可以作废吧?我是不就不用交税了,等有了进项,我再开销项,是吗?
你好 你实际有业务 开票就不用作废 你报税就行了。 你有收入了不管你开票与否都要报税的。 不是不开票就不报税的。 都你这样处理 。 那好多人都不报税了 税务局不是没税收了。不对的。
可是这个月我没进项,我就开出销项,那我销项的税钱都得交。下个月有了进项,我再开销账,相抵,我不用全额交了,是么?我理解的对吗
老师,请给意见
你好 不对。 意思就是你这个月实际收入是100万 。 你不管开票还是不开票 你都报100万的不含税收入的 。 你有进项税来抵扣这个销项税就可以少缴纳。 没有进项税抵扣就全额缴纳。
对,那么我到下个月的时候,有进项就可以少缴纳了,这个月没进项可就要全缴纳,所以我作废发票,重开到下个月,就对了,是么,是这个道理吗
你好 不是 你现在就算不开票 已经是收入 也得报税的 。 不是你开票才报税的 。 你估计是理解成 开票才缴纳税费 。 增值税是根据你纳税义务时间来的。 你是发生了收入 当月就要报税的。 不管你是否开票 。
老师,我理解您的意思,发生了业务就得报税,但是我购买的上家,他们也没给我们开进项票,下个月才给开,对方下个月开我们也下月开,不是不开,下个月开不就避免了多缴税了么,
你好 不是你这样避税的 。 你这样是偷漏税了
没有啊,发生的业务我们开票啊,下个月开啊,这样哪有漏税啊
你好 你这个月就要做收入。 下个月报税的 。
好的,老师,我们下月申报并且纳税,我们进项下个月取得,假如我们此后再也没业务了,那进项税就留抵了是么,怎么处理
你好 是的 你多了进项税就会留抵的。
我们今后再也无业务了,留抵税怎么处理掉,税务局会退钱吗
你好 你们公司不会没有收入的吧 。 一般留抵进项税是不会退税的。