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老师,6月公司缴社保公积金的时候时候: 借:管理费用2000 其他应收款-社保 1000 其他应收款-公积金 800 发放工资的时候冲其他应收款:借:应付职工薪酬-工资10000 贷:银行存款7000 其他应收款-社保800 其他应收款-公积金1000 应交个税1200 老师,我把社保公积金金额写反了 我九月怎么调这个

2020-09-29 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 15:24

同学你好 直接原分录负数红冲,然后重新做

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快账用户1893 追问 2020-09-29 15:26

老师,把哪比冲红

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快账用户1893 追问 2020-09-29 15:27

发放工资那笔红冲吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 15:35

就是错误的红冲了,不是说社保公积金反了吗

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