年末结转到利润分配就可以
老师,实收资本印花税的税种是营业账簿吗?多谢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
谢谢老师
不用客气的 应该的
老师,再问一下,公司成立两年了,我都忘记把招待费全额税前扣除了,怎么补救?不过,每年公司都亏损了。我怎么去调整前面的错误,谢谢老师,又麻烦你答一次
你们在筹建期的吗 纳税调整明细表不是有个招待费你是不是下这里面填写的
不是初建,是早经营了,可每个月都忘记了,现在怎么补救前面的错误
你可以在今年汇算清缴里面把多做的调整。
那怎么写以前两年多计入的招待费用调整的分录
你填写税收金额的时候,需要把之前多抵扣的金额减去。
还是不明白
去年你多抵扣了100,今年可以税前扣除200,你税收金额填写100。
不写明为什么要加入吗?不要凭证吗?
不需要写的实际业务,你为什么要写凭证?
那税务局怎么确定我已经把以前年度的调整过来了
而且我还是没明白你上面的方法
去年多抵扣了100,今年可以扣除200,税金100,什么意思
你在今年少抵扣了 今年允许税前扣除300这个理解不了?