年末结转到利润分配就可以
每个月末都要管理费用结转本年利润,然后本年利润又结转到利润分配中去吗?
老师,管理费用结转到本年利润,那本年利润还要结转利润分配吗
每月的本年利润都要结转到利润分配未分配利润中去吗
本年利润需要每个月都结转到利润分配中吗?
每月末,本年利润都要结转到利润分配~未分配利润吗
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?
谢谢老师
不用客气的 应该的
老师,再问一下,公司成立两年了,我都忘记把招待费全额税前扣除了,怎么补救?不过,每年公司都亏损了。我怎么去调整前面的错误,谢谢老师,又麻烦你答一次
你们在筹建期的吗 纳税调整明细表不是有个招待费你是不是下这里面填写的
不是初建,是早经营了,可每个月都忘记了,现在怎么补救前面的错误
你可以在今年汇算清缴里面把多做的调整。
那怎么写以前两年多计入的招待费用调整的分录
你填写税收金额的时候,需要把之前多抵扣的金额减去。
还是不明白
去年你多抵扣了100,今年可以税前扣除200,你税收金额填写100。
不写明为什么要加入吗?不要凭证吗?
不需要写的实际业务,你为什么要写凭证?
那税务局怎么确定我已经把以前年度的调整过来了
而且我还是没明白你上面的方法
去年多抵扣了100,今年可以扣除200,税金100,什么意思
你在今年少抵扣了 今年允许税前扣除300这个理解不了?