你好,你是咨询刚才那个应收账款贷方数的事儿吧。现在整个业务你自己的不是太清楚啊。应收账款是资产类科目,增加在借方,减少在贷方。如果应收账款产生贷方金额的话,要么你是退货,要么你是收到钱对吧,你做下分录自己看一下。刚才你讲了你这是收尾款,收尾款你还没收到钱也开发票,没收到钱你做什么账务处理?我不明白我哪里说的自相矛盾了,你给我截图我看一下。

借款合同是承租方交还是出租房交?比方说10月份开租赁发票的开的一整年的,印花税怎么交
给餐厅购买Pos机,计入什么科目
资产8000多万,利润总额500万,人数59.这个是什么小型企业吗?需要交借款合同的印花税吗?
补提以前年度增值税及附加怎么做分录
账上亏的,然后其他应付款欠60万待还,实收资本20万,那么只有20万填补60万其他应付款,可以增资40万,然后填补60万吗。只涉及5%印花税没有了吧?
老师,我发票用票需求申请过,还没办法开具发票,接下来怎么办?
老师您好,请教个问题,一般纳税人本月进项税,月底转到应交税费~应交增值税进项税,转出未交增值税。这个会计分录金额是看这个月的科目余额表应交增值税~进项税额是吧?
老师,你好,请问当月开具的发票,当月红冲了,是不是可以不用做账务处理?
老师,建筑企业的建筑项目在财务处理上按项目核算,财务软件启用辅助核算功能。有一个项目在异地施工,在异地预缴的增值税、附加税、企业所得税、印花税,这些税有的用税金及附加科目,损益类科目启用辅助核算不?因为是某个项目预缴的这些税
英语培训机构英语,小规模公司,如果我们接手一个机构合作,对方要散伙,对方第四季度这些学生的学费 已经报税,但是把学生以3折转给我们,我们对这3折还用报税吗
我们只收到了定金所以是预收账款 尾款没收到不就是我们应该要收的应收账款吗 ?
借应收账款贷主营业务收入 正常 是不是应该这样做 ?
我就问你 借应收账款的对应科目 贷方 主营业务收入 ,现在的这个贷方 主营业务收入不计收入的话 用什么科目来代替 ?
按你说的没收到钱就不应该要做账务处理了?
你去问问税法认可吗 ?
你说要么收到钱 要么收到钱 那我直接银行存款好了 还用什么应收账款 ?
应收账款的意思就是我应收未收到的钱
你好,你借方是应收账款对方可以冲之前你的预收账款。还有你没有开发票,没有收到钱,请问你怎么做分录?如果你是实习实在的,把车已经发出去, 可以借 发出商品, 贷方是库存商品, 这样处理事务局是认可的与应收账款没有任何牵扯。你看看你之前说的,没收到钱,没开发票是你说的吧。
你好!你看看你最初问的问题的时候,你说的是应收账款贷方余额。并不是说借方应收账款贷方用什么科目。
你自己看我一开始的问题 是不是问的应收账款的贷方不想用收入体现,怎么做?
而且你问我分录怎么做的 我也告诉你了
借银存贷预收,借应收贷营收
我什么时候告诉你是应收账款贷方余额的 ?
你好,你第一句话问的应收的贷方不想用收入,不是说应收账款的贷方吗?
对呀 我的问题就是 应收账款的贷方不想用收入体现 你怎么能理解为应收账款的余额 ?真是呵呵了
而且我把分录都写出来了 你怎么还能理解为应收账款的余额 ?
借银行存款贷预收账款,借应收账款贷主营业务收入
我的问题写的这么清楚 而且后来你还问了我分录 你非要把我的问题强加于你理解的以为 来回答我的问题
所以我的问题被你的回答搞得乱七八糟 我没有问余额 你非要说余额 不矛盾吗
你好,你写的分录对吗?你的是应交税费呢,什么叫营收?
下次问题请将科目写全,如果老师也像你这样简写的话,学员能听,看得懂吗?
你的是应交税费呢 ? 我没有问这个问题,我的分录怎么写的不对了?我那个简写的分录很难懂吗 ? 对于一个专业会计来说
如果是小白 ,我就不会简写 ,但你是会计界的老师 ,借应收贷营收 ,会不懂?
你好!越是专业的越要精准,一个科目字错了整个业务就不一样了
行 那你现在知道了吧,可以告诉我怎么做了吗?
贷方不想用收入体现
用什么体现比较好 而且还能显示出来预收账款和预收账款的金额
你好!贷方可以做预收账款,还有现在一级科目有主营业务收入和其他业务收入没有营业收入这科目了
用什么体现比较好 而且还能显示出来预收账款和应收账款的金额
借应收账款 贷预收账款?
是这样吗?
你好! 借应收账款-A公司 贷预收账款-A.公司 这样唯一的问题是以后查这单位余额要看两个科目
还有其他比较好的办法吗?
金额不大,可以先转其他应收款。之前有提取坏账准备金吗?
没有计提
那先转其他应收款 对方科目又是什么呢 ?
你好!借应收账款 贷其他应收账款
那其他应收款不就成负数了吗
你好,报表重分类到其他应付款就可以。税务局报表是不影响的。