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耿老师,你不觉得你回答的这个问题很矛盾吗 有看清楚我的问题吗

2020-09-29 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 18:09

你好,你是咨询刚才那个应收账款贷方数的事儿吧。现在整个业务你自己的不是太清楚啊。应收账款是资产类科目,增加在借方,减少在贷方。如果应收账款产生贷方金额的话,要么你是退货,要么你是收到钱对吧,你做下分录自己看一下。刚才你讲了你这是收尾款,收尾款你还没收到钱也开发票,没收到钱你做什么账务处理?我不明白我哪里说的自相矛盾了,你给我截图我看一下。

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:31

我们只收到了定金所以是预收账款 尾款没收到不就是我们应该要收的应收账款吗 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:31

借应收账款贷主营业务收入 正常 是不是应该这样做 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:32

我就问你 借应收账款的对应科目 贷方 主营业务收入 ,现在的这个贷方 主营业务收入不计收入的话 用什么科目来代替 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:33

按你说的没收到钱就不应该要做账务处理了?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:34

你去问问税法认可吗 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:35

你说要么收到钱 要么收到钱 那我直接银行存款好了 还用什么应收账款 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 18:36

应收账款的意思就是我应收未收到的钱

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齐红老师 解答 2020-09-29 18:50

你好,你借方是应收账款对方可以冲之前你的预收账款。还有你没有开发票,没有收到钱,请问你怎么做分录?如果你是实习实在的,把车已经发出去, 可以借 发出商品, 贷方是库存商品, 这样处理事务局是认可的与应收账款没有任何牵扯。你看看你之前说的,没收到钱,没开发票是你说的吧。

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齐红老师 解答 2020-09-29 18:54

你好!你看看你最初问的问题的时候,你说的是应收账款贷方余额。并不是说借方应收账款贷方用什么科目。

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快账用户2225 追问 2020-09-29 19:20

你自己看我一开始的问题 是不是问的应收账款的贷方不想用收入体现,怎么做?

你自己看我一开始的问题 是不是问的应收账款的贷方不想用收入体现,怎么做?
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快账用户2225 追问 2020-09-29 19:21

而且你问我分录怎么做的 我也告诉你了

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快账用户2225 追问 2020-09-29 19:21

借银存贷预收,借应收贷营收

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快账用户2225 追问 2020-09-29 19:23

我什么时候告诉你是应收账款贷方余额的 ?

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齐红老师 解答 2020-09-29 19:49

你好,你第一句话问的应收的贷方不想用收入,不是说应收账款的贷方吗?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 21:41

对呀 我的问题就是 应收账款的贷方不想用收入体现 你怎么能理解为应收账款的余额 ?真是呵呵了

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快账用户2225 追问 2020-09-29 21:42

而且我把分录都写出来了 你怎么还能理解为应收账款的余额 ?

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快账用户2225 追问 2020-09-29 21:43

借银行存款贷预收账款,借应收账款贷主营业务收入

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快账用户2225 追问 2020-09-29 21:46

我的问题写的这么清楚 而且后来你还问了我分录 你非要把我的问题强加于你理解的以为 来回答我的问题

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快账用户2225 追问 2020-09-29 21:50

所以我的问题被你的回答搞得乱七八糟 我没有问余额 你非要说余额 不矛盾吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 21:53

你好,你写的分录对吗?你的是应交税费呢,什么叫营收?

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齐红老师 解答 2020-09-29 21:54

下次问题请将科目写全,如果老师也像你这样简写的话,学员能听,看得懂吗?

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:31

你的是应交税费呢 ? 我没有问这个问题,我的分录怎么写的不对了?我那个简写的分录很难懂吗 ? 对于一个专业会计来说

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:33

如果是小白 ,我就不会简写 ,但你是会计界的老师 ,借应收贷营收 ,会不懂?

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:33

你好!越是专业的越要精准,一个科目字错了整个业务就不一样了

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:34

行 那你现在知道了吧,可以告诉我怎么做了吗?

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:35

贷方不想用收入体现

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:36

用什么体现比较好 而且还能显示出来预收账款和预收账款的金额

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:36

你好!贷方可以做预收账款,还有现在一级科目有主营业务收入和其他业务收入没有营业收入这科目了

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:36

用什么体现比较好 而且还能显示出来预收账款和应收账款的金额

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:39

借应收账款 贷预收账款?

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:39

是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:40

你好! 借应收账款-A公司 贷预收账款-A.公司 这样唯一的问题是以后查这单位余额要看两个科目

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快账用户2225 追问 2020-09-30 09:52

还有其他比较好的办法吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 10:11

金额不大,可以先转其他应收款。之前有提取坏账准备金吗?

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快账用户2225 追问 2020-09-30 14:17

没有计提

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快账用户2225 追问 2020-09-30 14:19

那先转其他应收款 对方科目又是什么呢 ?

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齐红老师 解答 2020-09-30 14:45

你好!借应收账款 贷其他应收账款

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快账用户2225 追问 2020-09-30 15:10

那其他应收款不就成负数了吗

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齐红老师 解答 2020-09-30 15:11

你好,报表重分类到其他应付款就可以。税务局报表是不影响的。

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