借应收账款贷主营业务收入,应交税费

老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
我没还没有给对方开票呢
怎么出现销项税额了?
老师,上个月我们收入做了暂估, 借:应收账款 待: 主营业务收入 销项税额~待转销项税额 这个月我们给对方开票了 红冲:借:应收账款~红字 待:主营业务收入~红字 销项税额~待转销项税额~红字 在做一笔正确的分录: 借:应收账款 待:主营业务收入 应交税费~销项税额 这样的话,我的主营业务收入余额成了借方余额了,该怎么处理
做了收入需要交增值税的 你的主营业务收入要结转到本年利润的