借营业外支出 贷银行

因为产品出现质量问题,我单位要承担一笔赔偿款,对方没有开具赔偿款的发票给我们,要我们开一个收据来减少往来款,我借方做销售费用也不合理吧,自己单位开的收据,正确应该怎么做
老师好,我单位的应收账款因工程质量问题,对方不予支付,并开来一张罚款收据,该怎么做账?
老师您好,建筑装饰设计公司,工程因质量问题收不回来的应收款(也未开票),未做账确认收入未交税款,要怎么处理较好?
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
请问老师,因为对方加工产品质量问题,我们需要收对方的质量索赔款,但这个索赔款我们开票了,怎么做账呀
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
更正上面回复,这个回复为准,这个质量问题话,工程已经开始这个中间产生这个是开红字发票,借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数
没有银行付款啊,只是应收的工程款收不回来
而且应交税费销项税额做了进项抵扣
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 -销项税额 负数
谢谢老师,我们的应收工程款,对方要用月饼,房子车子顶账,月饼进管理费用的职工福利费,可以进项抵扣吗?房子车子进资产,可以进项抵扣吗?
月饼不能抵扣,房子车子这个给公司用可以抵扣