你好, 收款时 借银行存款 贷,其他应付款 付款时 借其他应付款 贷银行存款

我们酒店帮别人代收代付收了人家税款,这笔款怎么做账
我们帮别人代收的款怎么做账啊
我们的收银系统帮别人代收了房费,但是实际这笔钱我们并没有收到而且直接到了对方账上,但是我们做账是以收银系统的报表来做的,我们帮别人代收实际并没有收到的这笔钱怎么做账啊
老师 别人帮我们代开票;回款货款他们帮我们代收了,我这边凭证要怎么做 是要挂其他应付款吗?
我帮别人代收代付做售后,我替对方开票给厂家结款,对方又开票给我给,我给他付款怎么记账啊
原材料后面可以不跟明细吗
老师,两个集团公司,股东都是财政局。a集团划拨一批房产给b公司,。b公司按净值入账和净值缴纳房产税还是评估价入账,评估家作为计税依据
老师我们9月份开了一张发票,现在红冲了,销项就成负数了,这个有影响没啊!
老师,我公司是小规模纳税人,老板现在要收购另外一家一般纳税人公司,涉及哪些相关税费?谢谢!
个税专项附加扣除中途有变化可以随时修改吗,比如幼儿园阶段转小学,幼儿园只能填到26年8月,9月能改填小学吗
加油卡充值分录怎么做
年初在建工程的银行存款把购建固定资产的现金做成了购买商品支付的现金,12月发现了错误需要做更正吗?
老师你好,请问库存商品的单价可以在次年1月进行修改吗?例如,今年的库存单价是按先进先出法做的,明年1月开始可以调为加权平均法来做吗?
工商变更了名字,刻新的章是不是要自己去刻的
之前的商品已经入账了,已经结账了,现在发现入多了需要红冲进项税额转出库存商品转出,会计分录应该怎么做
是税款,不是代收代付的款
您好, 不是代收代付,税款吗?如果是就是上面那分录没有错,
我们多收了几百块钱,这几百是收的他们的税款
您好, 实际是你们销售吗?如果实际是你们销售,您需要正常确认收入和应交税费,咱需要把问题先确认清楚,然后再写分录,不然分录写不准确
本来实际我都的收入只有七万多,但是他们付了14万多给我们,这中间有几百块钱收的税款
您好, 实际是您企业的销售收入,然后多收了税款 您正常按销售额做账, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值 多给的钱计营业外收入 借银行存款 贷应收账款 营业外收入,