你好 你之前缴纳的时候怎么做账分录的。 现在就做红冲分录处理即可。
那有个问题 帮我问问呀 疫情期间为租户免除一个月房租10万,会计如何处理,会如何影响利润表 具体描述 :某企业(一般纳税人)出租商铺一套,每年会签订一次租赁合同。期间为2019年9月至2020年8月。每个月的租金为10万元,2019年8月份一次性收取,一共120万元。且已开具相应的增值税普通发票。因新型肺炎的突然来袭,为进一步响应国家政策,A企业免收了租户2020年3月的租金,且在2020年4月份将租金退还给商户,一共10万元。 会计如何处理 会如何影响利润表
老师,请问今年8月份突然签署了决定减免4月份房租的协议,所属期4月份的房产税需要退税,今年9月份也收到了退税款了。请问如何处理呢?
请问老师,我们的租户在12月份申请免2-4月的房租,但是我们已经缴纳房产税啦,客户今年的房租早就交过了。客户说明年1-3月不交房租了(就相当于免今年2-4月房租),请问老师,我需要把2-4月已经确认的收入冲掉吗?然后退税吗?
请问老师,单位是餐厅,2022年3月31日房屋租赁合同到期,然后因为房屋属于非文化遗产,目前对方还没有与我单位签订续签的合同,只是签订了一份协议,目前我单位还在使用该房产,请问老师,这个协议需要按照租赁合同缴纳印花税吗?协议上面没有房屋的金额的,只是说明了,为什么无法签订合同的原因。
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
一个月内发生的业务发票,比如十一月,需要按照11.1,11.2必须按照这个1到2号顺序做账吗,还是十一月份不管几号的,不按顺序也可以
营业账簿印花税税率是多少
公司的注册资本增减会影响公司的开票额度大小吗?比如原来的注册资本是500万,现在调减为50万,会影响税务局给我们的那个开票额度吗?
哪种行业不用交税呢?
老师您好,公司注册资金100万,两个股东,A占10%已实缴10万,B占90% 未实缴. B现在想退出,可以0元把90%股权转给A吗?
A供应商在B平台卖货,平台以销售价减去成本价开票给B企业,在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动,结算时借:应收--A公司,贷:营业外收入,借:库存商品,贷:应收,但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借:预收,贷:银行,请问这个预收多出来的钱怎么平账
报关单是九个点的原木,海关缴款书缴纳成13个点的拼板了,在哪里申请退税呢
U盾拔出来是直接拔吗,我的怎么拔不出来呢
你好老师个体户经营超市蔬菜水果怎么计算损耗金额
股权转让的印花税如何申报,申报选哪一项呢
好的。那么这是8月份签署的减免租金的协议,有必要放在8月份的会计凭证里面吗?
你好 需要放8月里面 放着 一起吧 避免丢失了
放在9月收到税务局退税的票据一起可以吗?这样也好做账
你好 可以 。 如果你8月已经装订了 方9月也行
好的,谢谢
没事的 希望能帮到你