您好 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
发放工资的时候领导让暂扣其中一人的工资,还未说是否今后会给该人发放该笔工资,账务处理应该如何做呢?
建筑企业,办公室负责人,3月份,到11月份工资未计提未发放,12月份要统一发放应该如何进行账务处理,工资表是把前几个月的统一做一张工资表,还是按月每个月都做
老师您好,我有一笔工资没有发放,后期应该是也不会发放的,共计40多万,今年做汇算清缴的时候我调增了,现在账上应该怎么做账把这一笔调整一下呢,
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?