这个可以计入营业外收入

请问对于建筑局的奖励要怎么账务处理?
请问老师 财政局划拨给企业的奖励资金和税收返还怎么做账务处理,需要纳税吗?
老师,请问,如果公司内部搞奖励金比如,优秀绩效奖励1000元先进。这种税务上应该怎么处理? 财务账目应该怎么处理?
请问老师,收到税务局的个税奖励怎么做账
请问下我公司有自己的电商平台对于新客户注册消费有红包奖励,推荐给他人销费也有红包奖励对于红包这种情况怎么进行账务处理?
老师您好 我们是生产企业 购买了一辆电动三轮车 主要是用于厂内原料、物料周转 这个需要计入固定资产吗 大概价值是7300
发票开错了,现在要多交3万多税,能不能今天作废发票,然后去大厅申报?
我们和别人合作一个项目,有分成给对方,但是对方不开发票,这笔分成入什么科目
因为以前历史遗留问题,应付职工是负数,这个怎么弄呢
老师你好,现在年底应交税费-未交增值税贷方余额是-45024.82,应交税费-转出未交增值税借方余额80851.08,检查了下是做账错误,现在年底应该如何调整
走海关有规定3000美金以上,我公司有几笔订单都只有几百美金,所以没通过海关,直接发的包裹,视同内销的话,确认应收款项还是按收到的美金*当月1日中国人民银行中间汇率吗?还是按实际收到的款项确定收入?账务处理是怎样的?
老师,您好,我刚接手了一家单位的帐,在捋账的过程中发现24年存在多计提工资, 第二个问题是计提工资和发放工资用的科目比较混乱比如:计提是:借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放工资是借:管理费用 贷银行存款 我现在想调整过来,我们单位是用的是小企业会计准则 用利润分配-未分配利润调整可以不?
老师好,请问用友T6资产负债表应交税费的公式是什么呀?期初期末的
老师,您好!请问一下建筑服务工程服务发票,备注栏跨地市标志显示的是,那就必须要异地预缴是吗?比如同在广西,施工单位是桂林的,施工地点是南宁,在我今早异地预缴吗?
想请教下个体户老板借款打入公户是备注借款好还是往来款做账更合适?
这种没有发票收据的要不要紧?直觉对公转帐
奖励金不用票据的,根据银行回单做账