你好!这个是个税返还是吗
请问老师 财政局划拨给企业的奖励资金和税收返还怎么做账务处理,需要纳税吗?
请问老师,收到税务局的个税奖励怎么做账
老师,请教一下,我们是外贸企业,收到商务局的企业扶持奖励入那个会计科目哇,收到奖励又二次分配给别人了,又怎么做账务处理呢
老师,收到个税手续费奖励给财务人员,怎么做账
请教老师:公司收到统计局新纳统支持奖励,怎么做账呢?
老师好,老师我记得建筑行业跨区域不足10万可以不预交增值税,对吗
公司网店店铺设计费计入什么费用科目?朴 老师
老师,您好,我想请教一个问题,我们公司有三个股东,其中一个甲股东没有缴足实收资本,然后我们分红,甲股东说把他的分红转为实收资本,这种常规需要什么资料做支撑?
请问老师,小写金额这里正确的填写是什么样的。
折旧提完的固定资产怎么报废处理
老师,个人跟我们公司签一年的合作协议,根据他们跟进的项目效益给予报酬,请问对方要给我们开什么发票
老师您好,我公司从事建筑劳务的,甲方农民工专户还有款没有回来,是工程尾款了,我公司欠材料商货款,这个材料商要破产了,欠员工工资,我公司能用专户的钱直接代付材料商公司的员工工资吗,谢谢
更正以前月份的个税申报表,是不是后面每个月都要更正
纳税申报表,财务报表和科目余额表要和凭证一起装订吗?
老师,被审计单位内部有制度,但他们没有按制度执行,这种定性为什么问题?
是的,老师
你好!你们是自己留着还是给财务
公司留着
收到手续费时: 借:银行存款 贷:其他收益 应交税费--应交增值税(销项税额)
小企业会计有没有其他收益科目
你好!那你入营业外收入
我们这儿有会计记入其他业务收入行不行
你好!最终结果是一样的。但是不建议这样
其他业务收入是不是要结转其他业务成本,这个没有成本匹配
你好!是的。收入和成本对应
假如奖励给员工,分录怎么做
你好!收到的时候计入其他应付款
这个不需要通过应付职工薪酬科目吗
这个不需要通过应付职工薪酬科目吗
这个不需要通过应付职工薪酬科目吗
你好!这个不需要的了