您好,你就说的分配给别人是什么意思?

老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,请教一下,我们是外贸企业,收到商务局的企业扶持奖励入那个会计科目哇,收到奖励又二次分配给别人了,又怎么做账务处理呢
老师好,请教一下,我们企业收到当地发改局的奖补资金,计入什么科目?收到资金后又有一部分返给他们了,这个业务怎么做合适呢?
请教会计分录 业务场景 品牌方A 代理商B 两方年度签订销售任务目标合同分解到季度、月度 当代理商B每月完成销售任务目标时,品牌方给予代理商B一定的奖励以次鼓励 奖励以折现的形式不直接转账,还是在年度结算时,冲抵代理商B要付给品牌方的应付账款, 开票以实际送货金额开,付货款以实际送货金额-奖励支付 举例 2024年,合同目标额2000万,分解至9月份完成150万,获得奖励50000元 9月发工资时代理商先按60%*50000=30000元垫付先发给员工, 年末结算的时候,应付品牌方货款1000万。品牌方开发票1000万 代理商实际支付货款=1000-5=995万, 老板说:发给员工的30000万是往来款,不应该做营业外收入,避免产生没必要的税金 请问代理商的账务处理会计分录怎么写
老师 我公司的五险一金全部公司承担了 怎么记账
买的可以移动的电子设备章管家怎么入账呢,不是卖
如果材料做大点,主营业务成本率会更大,账面上原材料还有很多
老师好,请问支付给劳务派遣公司的工资汇算清缴时计入期间费用的哪个项目
老师好!我这边材料占收入比50%左右,折旧每个月7万左右,销售每个月5万左右,现在账面上亏损比例很大,怎么调整才好?
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
电商盈亏平衡表如何计算
就是分配给其他人,做为物流运费的补贴,
你说的这个人是企业以外的人员吗
就是企业以外的人
你们收到钱的时候记入 借银行存款 贷营业外收入
你们支付给别人的时候借销售费用 贷银行存款
支付的钱记入销售费用,我们没有成本发票的,那收到的钱,记入营业外收入,是不是就要核算企业利润,交所得税呢
对,你们给个人的钱,应该让个人开发票才行。
都没有开票呢,就不能抵扣所得税了吗
对因为你给个人的费用,需要对方给发票才是正常的
如果是个体,或者企业,他们开票的话应该开什么项目的票呢,这种算不算专项专款资金呢
你们为什么给别人补贴呢
是大家一起完成的项目,奖励是我们公司领取,然后就给他们分配补贴
哦,意思是替别人带领的对吧?
就是这个意思,这种怎么核算呢
你们收到钱的时候 借银行存款 贷营业外收入 其他应付款(该给别人的钱)
这种就是转给其他人的钱,我们就记入其他应付款就可以了吗
老师,这种还需要开票吗
对的,这个钱本来就是别人的,你们不用要求对方开票