同学,你好!预缴的土地增值税款不可以作为企业所得税的扣除成本。

你好,老师,房地产企业预交的土增税款,当月记入税金及附加吗?可人做为企业所得税的成本吗?
你好老师,房地产企业预交增值税,由此带来的附加税是不是当月应该计提到税金及附加里面?另外当月交的域镇土地使用税是不是也要放在税金及附加科目里面?
老师你好,房地产开发经营企业销售房地产应缴纳的土地增值税记入“税金及附加”科目。对吗
房地产企业预收房款时土增预交的,转收入时需要把土增转入营业税金及附加吗?还是等清算时
老师,房地产企业如何计算预交企业所得税?应纳税额=(不含税的预收款-利润表的成本费用-预交的土增税附加税等税金)*预计毛利率 *0.25 是这样的么?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那我看以前账上都做了税金及附加一士增税,月末结转到本年利洞里面啦,我要是不跟着做,企业所得税会少很多成本的不是吗?
预缴土地增值税,说明您企业所得税也没有到了按照实际征收的那个环节。在预征的阶段,企业所得税直接按照收入乘以预计毛利率乘以税率计算。不扣除任何成本费用的。
谢谢老师,我
不客气 祝您工作顺利 中秋愉快