借主营业务成本贷工程施工
您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
建筑行业收到的成本发票可以一次性先进借方工程施工科目吗?到月末再来调整部分结转到成本,但是我问我们领导,他说工程施工月末不能有余额,不能全部转到工程施工里面,要先把票存着,然后等到月末的时候再具体转工程施工,具体转多少到成本里