同学你好 咨询一下公司买了一辆车20万,一年以后过户给个人的话,需要交哪些费用?——增值税;印花税;城建税;附加税 假设十万块钱折算给个人,可以吗?——可以 需要交增值税吗,交多少——如果企业是一般纳税人,购车时做进项税抵扣,现在是13%;如果没有做进项抵扣,现在是3%;小规模是3%

老师您好,咨询一下公司买了一辆车20万,一年以后过户给个人的话,需要交哪些费用?假设十万块钱折算给个人,可以吗?需要交增值税吗,交多少
老师您好!想咨询一下,如果我自己带几个人给一个公司干了一个16万的活,他公司要求我给他开发票,我个人可以给他开发票吗?我需要准备哪些材料,我所承担的税费是多少钱?
老师,我公司名下无车,我能不能给员工签订租车协议,年租金写1万元可以吗?个人去税局代开发票的话需要交哪些谁,交多少税呢。是代开的专用发票吗?您看看这个协议可以吗
老师!一般纳税人公司购买新车50万,假如进项税6万,计提折旧一年15万,一年以后20万卖给小规模公司按13开具普票,可以吗?过户需要缴纳哪些费用
你好,咨询一个问题,公司名下有一辆车,当时买的也是二手车,买的时候是23800买的,使用了一年现在要过户给个人,发票要怎么开,开票的金额有什么限定吗?过小的话有没有税务风险,大概多少合适,都需要交什么税
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单种已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢?
老师,据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证,我需要做哪些调整?问问老师,想了解了解。
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
老师那意思的话,如果十万块钱折算给法人或者股东,小规模的公司
就是需要交3%的增值税,对吗?
单位车过户给个人要交4%减半的增值税和市场交易费。税交给国税局,费交给二手车市场。 需要注意的是 如果是一般纳税人,购买车辆时已经抵扣了进项税额,销售时按17%计算销项税额。如果一般纳税人购买时未抵扣进项税额,或者是小规模纳税人,销售时按3%的征收率减按2%计算应纳增值税额。
老师,现在都是减按2%吗?
同学你好 如果十万块钱折算给法人或者股东,小规模的公司,就是需要交3%的增值税,对吗?——对的 单位车过户给个人要交4%减半的增值税和市场交易费。税交给国税局,费交给二手车市场。 需要注意的是 如果是一般纳税人,购买车辆时已经抵扣了进项税额,销售时按17%计算销项税额。如果一般纳税人购买时未抵扣进项税额,或者是小规模纳税人,销售时按3%的征收率减按2%计算应纳增值税额。——现在不是4%减半,是依3%减按2%征收 现在都是减按2%吗?——按3%算税额,申报时减免1%
老师,意思是要交两次税,对吗? 第一次就是企业需要交增值税3%的增值税,卖了十万的话就交3000。 然后还要去二手车市场再交一次税
同学你好 意思是要交两次税,对吗?——只交一次税的;
好的,就是3%的增值税,对吗?
同学你好 就是3%的增值税,对吗?——对的