这个是累计预缴,是申报1-9月的,是包括上个季度的,这个是正常的,你之前交税会显示实际缴纳栏次
老师自然人扣缴客户端经营所得申报的收入申报多了上个季度的,还可以修改吗?怎么修改?
老师,我们报季度所得税的时候还没做好账,然后这个报的利润是亏损,但是我做账出来比申报的多亏了2万块。我需要去修改季度申报表吗,可以不修改吗
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
请问老师在自然人电子税务局(扣缴端)申报年度汇算申报提示——纳税人符合个体工商户减半征收个人所得税优惠政策,但未享受该减免,请修改。在哪里修改呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我这季度申报的时候发现上个季度申报的收入申报多了,和电子税务局的收入不一致了,可以修改吗
经营所得没有交税款
你的意思是1-6月多申报了?更正申报,
嗯嗯,是的
可以自行更正吗
我看学员反馈是可以,你进去那个找下看有没有更正或者是作废按钮,点下重新申报,要是没有也不想去税局话,你们是不是查账,查账这个有汇算清缴一般是可以3季度申报是包括2季度的,这个3季度,4季度申报对就可以,还有汇算清缴需对的就可以,