同学你好!这个现在是一次性抵扣了 不用分两次的

老师,以前的办公楼修缮,装修,购买的材料和设备改造,空调等进项可以一次抵扣吗
老师,你好。我们生产出口企业,抵扣的进项是要对应生产货物的原材料才能抵扣吗?发生的运费和购买公司装修材料取得的专票是否可以抵扣呢?
请问老师,我公司买了一间办公室,现在正在装修。我将办公室的购买价和装修的所支付的原材料记入在建工程,装修完后转入固定资产。但是买的办公桌椅和空调等直接 记入办公费可以不?
企业自由房产选择简易计税,1.如果发生与该房产的装修改造费用取得专票可以进行抵扣吗?如果企业购买电脑之类的办公固定资产,或者一些办公用品专票可以抵扣进项税吗?
老师,请问公司租用的办公楼装修卫生间购买的马桶洗手池和厨房的柜子等取得进项发票可以抵扣吗
小规模转换一般纳税人需要什么要求么
老师,社保缴费流程可以给我发一下吗?或者课程链接给我发一下,谢谢
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
是不是要看下,这些成本费用占比是不是比以前增加了固定资产的50%以上
分录怎么写,老师
50%上下的话 是是否作为大修理的判断 但是 不影响进项税呀
借原材料 应交税费――应交增值税(进项税额) 一次认证抵扣 借在建工程 贷原材料 借固定资产 贷在建工程
嗯嗯 是这样写的哦
大修理费用,要做长期待摊费用处理吗
一般修理的话 这个 计入长期待摊费用 或者直接计入管理费用的
小企业会计准则里面,还有长期待摊费用这个科目不?
这个的话 也是有的哦
上面,那个空调和其他设备,应该是固定资产科目材料是原材料科目
长期待摊费用,这个怎么写分录啊
上面,那个空调和其他设备,应该是固定资产科目材料是原材料科目 老师,这个应该直接算材料,这些设备和空调,算原材料很合适,对不
空调/设备的话 还是计入固定资产的 比如装修的材料 计入原材料的