同学你好!这写的话 还是计入管理费用的
建筑劳务公司的办公费和招待费是入工程施工—间接费—办公费,招待费 还是管理费用—办公费,招待费? 如果都入工程施工—间接费,那么每月月末结转,都没有损益,本年利润几乎总是0
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
工程施工企业,发生的业务招待费是是计入1.管理费用业务招待费,还是计入工程施工-合同成本-间接费用-业务招待费了,还是两者都可以?如果进了工程施工-合同成本-间接费用-业务招待费,那年度汇算清缴该如何处理?
老师,你好,新公司筹建期一年,筹建期的费用(工资、办公费、业务招待费、银行手续费等费用),是先入长期待摊费用开业后再一次性转管理费用?还是直接入管理费用开办费当月结转?
请问老师,劳务公司,工地上发生的招待费是计入管理费用还是工程施工间接费呢?
老师,我想问下这个月申报所得税里面的应付职工薪酬里面的成本费用那一栏包不包括单位部分的社保费用?
老师公司或个体户注销的时候,实收资本可以在负债表上挂着吗
24年底,我单位给对方开票名称开错,想重新开,但是对方单位已经注销,该怎么处理
一般纳税人出口没有退税;准备后面再退;需要先按视同内销交税吗
我想问一下 去年整年的净利润有2902万,今年到8月净利润只有308万什么原因造成这样
这次新出所得税表里事项职工薪酬填写1到9月还是7到9月?
请问一下个体工商户可以办理进出口权吗
老师好,我公司现在有个事情,我们是生产企业,出口业务的报关单单据都有,与实际 出口货物是能一一对应的,也有收汇,但是支付报关行的手续费是由外方承担的,我们没有付款,也没有发票,现在税局说我们缺少这个资料不允许退税,要把之前的退税都退回给税局,说2022年出了一个什么文件需要有这个手续费发票才能退税?是哪个文件了,像我们这种情况有什么办法可以解决吗?
我是新接手的会计,账上很多暂估成本,现在收到很多发票,但是都是用品和餐饮类的发票,可以冲销之前的暂估做成本吗?这家企业是做广告服务的
老师,这个比对是如何比对的?
请问老师,测定费,工程电子图纸入哪个科目下比较好?
这个的话 涉及具体施工了 放在工程施工哈
抱歉老师,再问一下。放工程施工—合同成本—现场经费 还是 工程施工—间接费—办公费 合适?
还有工人的工伤保险费。社保。
这个计入合同成本 就可以了哈