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老师,公司交电话费老板用支付宝交的,只有一个费用报销单,这样可以入账吗?可以作为公司的费用扣除吗?

2020-10-03 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 10:09

可以做账 你老板自己的做福利费

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快账用户6572 追问 2020-10-03 10:12

老师,做福利费该怎么做啊? 入账时 借:管理费用 贷:其他应付款-老板 是这样吗?老师。如果不对,麻烦您帮忙写下整个过程的分录,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 10:19

借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款

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快账用户6572 追问 2020-10-03 10:25

老师,为什么我们应付职工薪酬呢?

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齐红老师 解答 2020-10-03 10:26

福利费通过应付职工薪酬核算

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快账用户6572 追问 2020-10-03 10:37

老师,这样做的意思是老板自己出钱,给公司做福利了是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-03 10:45

不是的 借老板的以后还钱给你老板

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快账用户6572 追问 2020-10-03 12:34

老师,那这样可以在税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2020-10-03 12:34

不可以没有发票的不可以

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快账用户6572 追问 2020-10-03 12:36

老师,我再和您确认一下,可不可以借:管理费用-办公费,贷:其他应付款-老板,这样做账可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-03 12:48

你单位的固话可以 没有发票一样不能抵扣所得税

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快账用户6572 追问 2020-10-03 13:06

就是可以入账,公司挣钱了还给老板,但是不能所得税前扣除,对吗老师?

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齐红老师 解答 2020-10-03 13:15

你好 是的 是这么理解的

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快账用户6572 追问 2020-10-03 13:19

老师,不能所得税前扣除的,在汇算清缴的时候要做纳税调增,但是这一年的账那些要调增到时候要那些票一笔一笔的对吗?实际工作中应该怎么操作呀?

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齐红老师 解答 2020-10-03 13:38

不允许抵扣的你做账中可以单独做笔记 单独记录出来

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快账用户6572 追问 2020-10-03 13:44

老师,汇算清缴的时候比如有5笔账不能所得税前扣除,总金额是10000,应纳税所得额小于100万,那么纳税调增的时候是直接做 借:所得税费用10000X5% 贷:应交税费-应交企业所得税10000X5% 这么做对吗?老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 13:45

需要补税的话可以的

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快账用户6572 追问 2020-10-03 13:47

老师,什么情况下不需要补税呢?

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齐红老师 解答 2020-10-03 13:47

调增之后还是亏损的不需要

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可以做账 你老板自己的做福利费
2020-10-03
你好,需要取得发票会收据入账
2020-08-17
你好,可以的,你的支付明细就可以。
2021-03-21
不可以全额扣除,业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2025-01-03
你好,你们单位给他报销吗?给你们开发票吗?
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