同学你好! 借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-个税 贷:应交税费-个税 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个税 银行存款

老师,年终奖发放怎么做分录啊
老师!发放年终奖怎么做分录呢?
老师202112月计提年终奖52000元,分录:借:管理费用52000.贷:应付职工薪酬52000,2022年实际发放年终奖73630元,2022年发放年终奖怎么做分录?因为多发了21630元
老师。计提和发放年终奖怎么做分录?全年一次奖金方式发放。
老师发放年终奖分录怎么写
有银行回单还需要收据入账吗
老师,请问固定资产什么情况可以加速折旧
老师我们租个人的车对公转账需要取得成本发票吗900
合同签订的是分期收款,在预付定金时客户就要开票,所以开票了就确认了收入,但是此时产品还没做好,没有成本,就用了老库存结转成本,那这样的情况,用什么做附件?
老师我司从银行贷款450万,然后这个贷款走到老板亲戚的公司A公司,从A公司又转给个人了,然后现在需要还银行贷款,要怎么走呢 我司商贸公司 名下有一块山地,一个公司要买这块地,就是以股权转让的形式走,现在还没变更股权呢,这个想购买我司的公司打进我司公户300万备注投资款,然后我司法人又转进去200万到公司公户,用于还这个银行利息450万元,这样走可以吗,这个300万走投资款可以吗
郭老师我司从银行贷款450万,然后这个贷款走到老板亲戚的公司A公司,从A公司又转给个人了,然后现在需要还银行贷款,要怎么走呢 我司商贸公司 名下有一块山地,一个公司要买这块地,就是以股权转让的形式走,现在还没变更股权呢,这个想购买我司的公司打进我司公户300万,然后我司法人又转进去200万到公司公户,用于还这个银行利息450万元,这样走可以吗
员工他自己交社保,现在我公司上班社保不从我公司交,怎么做帐怎么合规?
老师,问一下员工自愿不交社保怎么操作合规
老师:法人在公司办什么卡适合拿钱出来?
郭老师 请继续刚才的问题
要做这么多分录吗?而且我看您这个年终奖没有走银行存款吗
是的呀 年终奖 作为全年一次性工资的话 要征收个税 我有银行存款呀 最后一个分录
最后一个是个税的呀!
不是的呀 最后一个 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款(这个是差额,扣除个税后 实际发给员工的年终奖) 以后公司交个税 还要多一个 借:应交税费-个税 贷:银行存款