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老师!发放年终奖怎么做分录呢?

2022-04-08 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 15:43

你好 借应付职工薪酬 贷银行 

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快账用户1222 追问 2022-04-08 15:46

老师!主要是我之前没有计提,应付职工薪酬借方本没有金额充怎么办呢?

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快账用户1222 追问 2022-04-08 15:48

如果借应付职工薪酬,贷银行,应付职工薪酬借方会一直有这个金额在的

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齐红老师 解答 2022-04-08 15:50

你好  把计提 的补上就可以 

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快账用户1222 追问 2022-04-08 15:53

老师!那我先计提,再支付是吧

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齐红老师 解答 2022-04-08 15:58

是的。是的。这样处理对了。

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你好 借应付职工薪酬 贷银行 
2022-04-08
你好,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-03-03
同学你好! 借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-个税 贷:应交税费-个税 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个税 银行存款
2020-10-03
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 如果涉及个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
2022-05-13
你好 借管理费用-年终奖 贷应付职工薪酬-年终奖 借应付职工薪酬-年终奖贷银行存款
2020-10-28
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