你好 借应付职工薪酬 贷银行
老师,年终奖发放怎么做分录啊
老师你好,年终奖的计提和发放怎么做分录呢?
老师!发放年终奖怎么做分录呢?
老师202112月计提年终奖52000元,分录:借:管理费用52000.贷:应付职工薪酬52000,2022年实际发放年终奖73630元,2022年发放年终奖怎么做分录?因为多发了21630元
老师。计提和发放年终奖怎么做分录?全年一次奖金方式发放。
新收入准则的五步法是五步
老师,公司主要做水产品养殖,水产苗种生产,水产批发,水产收购,水产零售,畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,技术咨询,技术开发,技术交流,农林牧渔专业技术安装,食用农产品初加工等业分别享受的税收优惠政策有哪些?
公司实际缴纳注册资金需要缴纳哪些税
老师你看我做的工资拆分有什么问题
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
老师!主要是我之前没有计提,应付职工薪酬借方本没有金额充怎么办呢?
如果借应付职工薪酬,贷银行,应付职工薪酬借方会一直有这个金额在的
你好 把计提 的补上就可以
老师!那我先计提,再支付是吧
是的。是的。这样处理对了。