你好,同学。你的个税有应纳税所得额吗?你的收入是11万多,扣除的费用是6万。你每月开的发票都是普通发票吗?
老师,您帮我看看,我上个季度开票数是112796,增值税百分之一的税率,您看我填的对不对,哪里还需要改,我家每个月开发票没超过10万,这个还用交税吗
老师,您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税,我们是季度报税 比如10-12月份,我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以,还是说每个月10万额度,单月超了10万就需要缴纳增值税
老师,帮我看看,这个个体户增值税一进来就显示已申报不让修改,是不是核定21万的意思,可是一季度实际开票不含税金额是254950.49元,那我这个开票金额怎么办,是要更正申报吗,这个数填哪行
老师,我这个季度开了29万的人工费发烧刚才看了看都是0税率开出来的,过几天还要开10来万的人工费发票,这个月需要交税了……这可怎么办,是不是0税率是违规?税务会不会找……
老师 我是小规模企业 现在把房产租给另外一个公司 然后我们需要开租赁发票 我看税率是百分之5啊? 那这个还能享受不超过三十万减免吗
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
我上一季度开发票开了112796,我家是个体,核定额是6万,是普通发票,您看我个税用交吗,表填的对吗
超过6万的部分是需要缴纳个税的。月不超10万,开具的普票的话,免征增值税。
老师,那要是有专票呢,专票和普票在增值税和所得税上有啥区别
开具的是专票的话,无论是多少,都需要缴纳增值税的。所得税和开什么票没有关系的,只要有所得,就需要缴纳所得税的
老师,是不是只交超出核定额的那部分啊?没有征收率应该交多少啊
是只交超过核定额的那部分。征收率是看税局给你核定的
专票普票都开了,普票就是按月不超过十万就免增值税,然后专票部分缴纳增值税?
普票和专票加一起,不超10万的,普票部分免征增值税。如果加一起,超过10万的,全额缴纳增值税
个税就交超出核定额的那部分就行了
是的。用超出核定额的那部分乘以税局给你们核定的征收率
老师,那要是只开专票也是一个月不超过十万就没事呗,我家一个季度怎么能核定才六万多,是不是太少了,能改吗
开专票的话,开多少都是需要缴纳增值税的。核定这个的话,只能税局才能改的。
老师,今年没有出台制度是个体生产经营所得月不超过十万就全免稅吗
老师,就我之前给你发那个表,要是没超的话怎么报啊,我家是快递公司,报增值税是服务还是货物和劳务啊
开具普票,月不超10万,增值税是可以免的。 快递公司是按照服务的
老师,表不会填
你把你的增值税申报表截图发一下
这三张表我都不会填,我应税额是50000的话
老师你干啥呢
增值税那个填在增值税纳税申报表第3栏和第10栏。减免税申报明细表不填写。
定期定额自行申报表经营所得中需要把税率征收率填上