你好,同学。你的个税有应纳税所得额吗?你的收入是11万多,扣除的费用是6万。你每月开的发票都是普通发票吗?
老师,您帮我看看,我上个季度开票数是112796,增值税百分之一的税率,您看我填的对不对,哪里还需要改,我家每个月开发票没超过10万,这个还用交税吗
老师,您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税,我们是季度报税 比如10-12月份,我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以,还是说每个月10万额度,单月超了10万就需要缴纳增值税
老师,帮我看看,这个个体户增值税一进来就显示已申报不让修改,是不是核定21万的意思,可是一季度实际开票不含税金额是254950.49元,那我这个开票金额怎么办,是要更正申报吗,这个数填哪行
老师,我这个季度开了29万的人工费发烧刚才看了看都是0税率开出来的,过几天还要开10来万的人工费发票,这个月需要交税了……这可怎么办,是不是0税率是违规?税务会不会找……
老师 我是小规模企业 现在把房产租给另外一个公司 然后我们需要开租赁发票 我看税率是百分之5啊? 那这个还能享受不超过三十万减免吗
请问我们销售雪鱼皮,属于是农副产品吗
一人服务公司。对公账户利息收入。怎么入账? 月末如何结转
请问老师,收到培训费发票,财务上如何核算,计入什么会计科目?
老师,这个题 已知条件中优先股分红500万元,包含上年的未派发股息300万 和后边的已知条件,累计拖欠优先股股息一元每股 这两个已知条件,有什么关系?
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
我上一季度开发票开了112796,我家是个体,核定额是6万,是普通发票,您看我个税用交吗,表填的对吗
超过6万的部分是需要缴纳个税的。月不超10万,开具的普票的话,免征增值税。
老师,那要是有专票呢,专票和普票在增值税和所得税上有啥区别
开具的是专票的话,无论是多少,都需要缴纳增值税的。所得税和开什么票没有关系的,只要有所得,就需要缴纳所得税的
老师,是不是只交超出核定额的那部分啊?没有征收率应该交多少啊
是只交超过核定额的那部分。征收率是看税局给你核定的
专票普票都开了,普票就是按月不超过十万就免增值税,然后专票部分缴纳增值税?
普票和专票加一起,不超10万的,普票部分免征增值税。如果加一起,超过10万的,全额缴纳增值税
个税就交超出核定额的那部分就行了
是的。用超出核定额的那部分乘以税局给你们核定的征收率
老师,那要是只开专票也是一个月不超过十万就没事呗,我家一个季度怎么能核定才六万多,是不是太少了,能改吗
开专票的话,开多少都是需要缴纳增值税的。核定这个的话,只能税局才能改的。
老师,今年没有出台制度是个体生产经营所得月不超过十万就全免稅吗
老师,就我之前给你发那个表,要是没超的话怎么报啊,我家是快递公司,报增值税是服务还是货物和劳务啊
开具普票,月不超10万,增值税是可以免的。 快递公司是按照服务的
老师,表不会填
你把你的增值税申报表截图发一下
这三张表我都不会填,我应税额是50000的话
老师你干啥呢
增值税那个填在增值税纳税申报表第3栏和第10栏。减免税申报明细表不填写。
定期定额自行申报表经营所得中需要把税率征收率填上